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老師,收到退增值稅和附加稅的會計分錄怎么做啊

2024-01-09 11:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-09 11:16

同學你好,借 銀行存款 貸 應交稅費

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快賬用戶1935 追問 2024-01-09 11:18

那之前計提的分錄要沖紅嗎,不然科目不平啊

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快賬用戶1935 追問 2024-01-09 11:19

之前安計提的金額交了,現在又退回多交的,計提的科目要怎么處理

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齊紅老師 解答 2024-01-09 11:26

同學你好,紅沖之前計提,按照正確的科目重新做。

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同學你好,借 銀行存款 貸 應交稅費
2024-01-09
同學你好!增值稅的情形如下: 1.直接減免增值稅的情況:會計處理為,借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款),貸:其他收益——政府補助。同時,借:應交稅費——未交增值稅,貸:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)。 2.即征即退、先征后退的情況:應在稅款確認退還日確認收入,其會計處理為,借:其他應收款,貸:其他收益——政府補助。 3.留抵退稅的情況:會計處理為,借:應交稅費——增值稅留抵稅額,貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)。隨后,借:銀行存款,貸:應交稅費——增值稅留抵稅額。
2024-07-04
同學你好 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交城建稅等
2023-04-12
你好,是不是延期交稅?如果是的話, 借銀行存款 貸應交稅費,未交增值稅/附加稅
2022-04-19
你好 借 銀行,貸應交稅費??
2022-11-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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