差額放到財務費用的手續費
你好,感謝您的回答。1和3我大概明白了,其中第2個問題:我已經和第三方公司確認了,是有這種不帶票話費代充業務,因為他們公司申請了代付代繳差額報稅,所以他們收了我公對公轉給他們錢是可以不給我開票的。我的問題是那我該怎么做賬呢,上家不給我開票,下家又是國際公司不要票,我也不給他開票,如何處理這個問題呢
老師您好,代理記賬公司記賬法,每個月采購或其他部門的費用票當時老板都通過微信支付給他們報銷了,月底費用票到代理記賬公司時,他們分錄:借現金待其他應付~老板(實際沒有借誰的現金),然后借費用貸現金,累計幾年下來結果其他應付欠老板幾百萬了,長期掛著有問題嗎?有問題的話又該如何沖平呢?
你好,我想問一下。我們售后回租了汽車,在支付明細表里,有一部分他寫的是利息。但對方公司給我們開發票,發票上寫的租賃手續費。那么這個分錄我是放到財務費用-利息支出里面還是放到財務費用-手續費里合適?謝謝了
公司付了個財產保險費。對方給我們開的發票是:其他財產保險服務,規格型號是保單。那么在年度匯算清繳下的納稅調整項目明細表里,需要體現一下這個金額嗎?如果需要提現的話,在哪一行哪一項目上體現那?謝謝你了
我公司是設備租賃公司,有筆100萬的業務,其中30萬是人工費,但人工費是甲方代付,合同也注明了,但我公司需要開具100萬的13個點發票,問題來了,我回款只回了70萬,但另外30萬甲方代付我如何平賬?據甲方財務說他那邊把他的付款回單給我入賬就行,這我就不明白了?有懂得老師嗎?請指教下謝謝
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人?。?/p>
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
對方是公司不是銀行,給我們開不出手續費的發票來,年度匯算清繳的時候,這塊費用我們還能抵扣企業所得稅嗎?
對的,同學,是這樣的
回答一下我,說的清楚點,謝謝你了
同學,沒有相關的發票,是不能抵扣所得稅,所以企業 所得稅納稅調增