您好!本期應(yīng)納稅額=99603.96*0.03
增小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表里第18行的本期應(yīng)納稅額減征額是怎么計(jì)算出來(lái)的?老師
老師:年應(yīng)納所得稅額是怎么計(jì)算出來(lái)的? 舉例分析一下嗎?謝謝!
這個(gè)小規(guī)模的增值稅申報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)本期應(yīng)納稅額1440,和本期應(yīng)納稅額減征額,這兩個(gè)數(shù)額是怎么計(jì)算出來(lái)的。
老師,能不能幫我分析一下這個(gè)增值稅表,下面的應(yīng)納稅所得稅是怎么計(jì)算出來(lái)的?還有本期減征額是怎么計(jì)算出來(lái)的呀?
老師請(qǐng)幫忙分析下,,我看不懂,18欄的本期應(yīng)納稅額減征額12995.16元怎么算出來(lái)的。
做融資的話,可以鍛煉什么?
老師,收到股東的實(shí)收資本,要怎么做分錄?
老師經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)表中的成本,從哪里取數(shù)
老師,所得稅匯算報(bào)表和去年的報(bào)表不一樣需要調(diào)去年的報(bào)表和今年的報(bào)表期初數(shù)嗎
許昌市東城區(qū)門(mén)面房出租年租金8萬(wàn),開(kāi)票要交多少錢(qián)的稅
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實(shí)現(xiàn)制對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)等式。 實(shí)際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實(shí)際支出=費(fèi)用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計(jì)折舊和待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實(shí)際收入-實(shí)際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請(qǐng)問(wèn)負(fù)債過(guò)大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊(cè)資金100萬(wàn),5年內(nèi)實(shí)繳100萬(wàn)是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬(wàn)還是一次行存進(jìn)賬戶100萬(wàn) 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢(qián)可以算在內(nèi)嗎
廠家開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷(xiāo)項(xiàng)稅,是這樣處理嗎?
代買(mǎi)購(gòu)置稅和保險(xiǎn)。可以代買(mǎi)的吧?就是別人從我們這里買(mǎi)車(chē),我們把這個(gè)車(chē)輛購(gòu)置稅收了,買(mǎi)了 然后發(fā)票是對(duì)方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開(kāi)票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開(kāi)票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車(chē)輛購(gòu)置稅代付的。 分錄。開(kāi)票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營(yíng)業(yè)務(wù) 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車(chē)輛購(gòu)置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車(chē)輛購(gòu)置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車(chē)購(gòu)稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款
老師,后面的18765.45是什么意思啊?
您好!納稅人存在減稅項(xiàng)目該欄次會(huì)有數(shù)據(jù),例如稅控設(shè)備支付的技術(shù)維護(hù)費(fèi)、銷(xiāo)售使用過(guò)的固定資產(chǎn)等情況。
您好!本年累計(jì)應(yīng)納稅額 老師,后面的18765.45是什么意思啊?
老師,這個(gè)表能計(jì)算出營(yíng)業(yè)外收入嗎?
您好!看一下,減征額,可以做個(gè)參考。
老師,如果免稅銷(xiāo)售額那里有數(shù)據(jù)的話,是不是免稅銷(xiāo)售額*0.01的數(shù)據(jù)就可以轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入呢?
您好!可以的。 老師,如果免稅銷(xiāo)售額那里有數(shù)據(jù)的話,是不是免稅銷(xiāo)售額*0.01的數(shù)據(jù)就可以轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入呢?
老師,如果有其他業(yè)務(wù)收入,這個(gè)數(shù)據(jù)會(huì)反應(yīng)在哪個(gè)欄次里啊?
您好!會(huì)體現(xiàn)在一、計(jì)稅依據(jù),對(duì)應(yīng)欄次。
專(zhuān)票增值稅是在其他增值稅發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額里嗎?免稅銷(xiāo)售額是在其他免稅銷(xiāo)售額里面嗎?
您好!是的, 專(zhuān)票增值稅是在其他增值稅發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額里嗎?免稅銷(xiāo)售額是在其他免稅銷(xiāo)售額里面嗎?
老師,免稅銷(xiāo)售額里的未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額是什么意思啊?能舉個(gè)例子嗎?
您好!小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額未超過(guò)10萬(wàn)元(按季度納稅的,季度銷(xiāo)售額未超過(guò)30萬(wàn)元)的,
如果按月超過(guò)10萬(wàn),為11萬(wàn),那個(gè)未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額會(huì)反應(yīng)1萬(wàn)嗎?如果按季超過(guò)30萬(wàn),為35萬(wàn),那個(gè)未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額會(huì)反應(yīng)5萬(wàn)嗎?
您好!如果按月超過(guò)10萬(wàn),為11萬(wàn),就不存在未過(guò)起征點(diǎn)了,按全額11萬(wàn)計(jì)稅,如果按季超過(guò)30萬(wàn),為35萬(wàn),按全額35萬(wàn)計(jì)稅
額,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人是按季報(bào)稅了,意思是超過(guò)30萬(wàn),為35萬(wàn),未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額那里會(huì)反應(yīng)35萬(wàn),按全額35萬(wàn)收入納稅嗎?
您好!是的, 額,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人是按季報(bào)稅了,意思是超過(guò)30萬(wàn),為35萬(wàn),未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額那里會(huì)反應(yīng)35萬(wàn),按全額35萬(wàn)收入納稅嗎?
明白了,謝謝老師
您好!不客氣,可以給個(gè)五星好評(píng)嗎?