你好,同學(xué) 可以計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師請(qǐng)問(wèn)下,公司現(xiàn)在將主要的經(jīng)營(yíng)銷售業(yè)務(wù)承包給業(yè)務(wù)員個(gè)人,由公司對(duì)外開(kāi)票,然后承包人按固定的比例交收入給公司,費(fèi)用自理,那我們公司應(yīng)該怎樣做賬務(wù),開(kāi)票時(shí)還是按主營(yíng)業(yè)務(wù)確認(rèn)收入是不是,然后每月的成本收入再做其它業(yè)務(wù)收入是不是,你這樣是不是就多繳稅了
老師,公司經(jīng)營(yíng)地在A地,項(xiàng)目發(fā)生地在B地,然后在C地(也不是公司注冊(cè)地或者經(jīng)營(yíng)的地),產(chǎn)生的一些裝修費(fèi)用,之前的待代賬會(huì)計(jì)把前幾年在C地的產(chǎn)生的費(fèi)用也計(jì)入了“生成成本”中,因?yàn)橹皼](méi)有收入就一直這樣子掛著,現(xiàn)在項(xiàng)目所在地B地產(chǎn)生了開(kāi)票收入,我可以將這些生產(chǎn)成本一并結(jié)轉(zhuǎn)入“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”中去嗎?
老師 你好 請(qǐng)問(wèn)我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 政府給了我們地塊開(kāi)發(fā) 包括住宅商鋪、及農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā),現(xiàn)在我們的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)發(fā)完畢但是還沒(méi)有竣工驗(yàn)收,現(xiàn)在由運(yùn)營(yíng)公司招租進(jìn)來(lái)開(kāi)始運(yùn)作了(符合銷售農(nóng)產(chǎn)品)針對(duì)房開(kāi)企業(yè)攤位是用來(lái)銷售的,那么在銷售之前已經(jīng)運(yùn)營(yíng)且符合農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)運(yùn)作情況下我們放開(kāi)還承擔(dān)土地使用稅不)一般情況銷售開(kāi)發(fā)產(chǎn)品要銷售出去之后才不繳納土地使用稅)但是根據(jù)財(cái)稅2019年12號(hào)文有針對(duì)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)優(yōu)惠政策 1.我們房開(kāi)企業(yè)的此種情況符不符合要求減免土地使用稅?2.如果符合的話需不需要按照第二條款做工商注冊(cè)或者增加經(jīng)營(yíng)范圍(但是我們不經(jīng)營(yíng),只銷售)感覺(jué)又矛盾?
老師晚上好,請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題:公司以設(shè)計(jì)為主,那么收別人的設(shè)計(jì)費(fèi)收入,是不是記入到“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”?如果是記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,那設(shè)計(jì)人員工工資是記入“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”嗎?公司會(huì)計(jì)是這樣做的,理由是有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,就要有與之匹配的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但我總感覺(jué)怪怪的,工資的歸集不是應(yīng)該記入“管理費(fèi)用-工資”,“銷售費(fèi)用-工資”,“研發(fā)支出-工資”,“生產(chǎn)成本”等科目嗎?工資能記入“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”嗎?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司是生產(chǎn)瀝青混凝土,也有施工瀝青攤鋪路,那我們現(xiàn)在開(kāi)出去施工票計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-項(xiàng)目,那所對(duì)應(yīng)發(fā)生成本是先進(jìn)入工程施工-直接費(fèi)用嗎,比如所用的瀝青混凝土是我們自己生產(chǎn),自己施工攤鋪,還有運(yùn)輸費(fèi)是不是也是直接計(jì)入工程施工-間接費(fèi)用
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)臨時(shí)找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報(bào)個(gè)稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒(méi)有租金只報(bào)銷油費(fèi)嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?