你好。借應付賬款5600,貸原材料乙材料5600。
對上月末暫估入賬的乙材料進行沖回,暫估價5600元。怎么做會計分錄
材料暫估入庫可以在月中進行嗎?月中材料就要領出去,月末暫估的話,材料科目可能出現負數
入庫時: 借:原材料(或庫存商品) 貸:應付賬款--暫估價 下月初,暫估入賬要做沖回賬務處理: 借:原材料(或庫存商品)(紅字) 貸:應付賬款--暫估價(紅字) 1.紅沖后需要把正確進項票錄入嗎? 2.正確的原材料數量,金額和暫估的數量,金額差距大怎么辦?
對上月末暫估入賬的乙材料進行沖會,暫估價5600
上個月會計估價入庫一筆原材料,怎么沖暫估 借管理費用-研發200 貸暫估應付款200
請問,單位盈余公積轉增注冊資本,涉及哪些稅款?
電子稅務局登錄后的自然人業務跟個稅App有身份關系
工程質保金未付完,是否可以入固定資產賬目
公司多扣了員工個人部分社保怎么調整,這個人已經離職了,怎么做賬
老師我老板有一處房產,無償提供給公司用,有一家合作公司要付租金但對方要開發票,我們公司開給他?
年度財務報表是什么?
老師,您好,打擾一下 我想問一下 這個圖片的票據號碼就是承兌號碼嗎?
老師,請教一下,公司為維護客戶,帶客戶旅游的餐飲、住宿、門票等相關費用是進入業務招待費嗎?
老師,你好,我們是電商企業。客服外包了,因客服出差錯需要扣他們的錢(從客服費用中扣除),平時他們會給我們開客服的發票,扣除的客服費用應該怎么做賬。票上怎么處理?
老師個人社保貸方有余額是去年的怎么調賬