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老師您好!印花稅的稅目只采集了營業賬簿這一個稅目,我去年一年的買賣合同需要申報的話是要自己新增稅目嗎?

2024-01-08 09:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-08 09:12

對,這個是你需要添加新的印花稅的信息

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快賬用戶1246 追問 2024-01-08 09:19

申報的時候,應稅憑證數量是填進項銷項發票的數量嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-08 09:19

對,就寫這個發票的數量

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快賬用戶1246 追問 2024-01-08 09:24

像火車票(差旅費)這種需要包含在里面嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-08 09:24

您這個指的是什么呢?

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快賬用戶1246 追問 2024-01-08 09:28

申報印花稅,火車票抵扣了進項的,這種需要把抵扣的金額加在買賣合同里面一起交印花稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-08 09:30

火車票這種是不用填到里面的

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快賬用戶1246 追問 2024-01-08 09:30

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-01-08 09:30

不客氣,幫忙給五星好評,多謝,多謝!

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對,這個是你需要添加新的印花稅的信息
2024-01-08
需要的買賣合同按次申報。
2024-01-08
是的,當年新增了實收資本就要申報
2024-01-11
另外一個沒有的話就不用申報了。營業賬簿,稅率為實收資本(股本)、資本公積合計金額的萬分之二點五。
2024-01-05
你好,新增稅源,然后按次申報營業賬本印花稅。
2022-10-17
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