對,這個是你需要添加新的印花稅的信息
老師,你好,請問我印花稅已經新增了一個稅源,是買賣合同的,已經申報了,現在想在新增一個營業賬簿稅源,但是新增不了,顯示已經新增過了,這樣需要怎么處理呢?
老師,請問新公司,印花稅只核定了按年報的資金賬簿,沒核定按季度報的買賣合同,請問我還需要申報嗎?
老師,我們公司稅種認定那里,印花稅是按年申報的營業賬簿,是不是只有年初需要申報營業賬簿的就可以,合同之類的不用采集申報啊
請問老師,印花稅有列表有買賣合同和營業賬簿二個稅目,是不是只能同時申報?為什么先申報買賣合同后,營業賬簿就不能申報了?另外一個要怎么申報?
老師您好!印花稅的稅目只采集了營業賬簿這一個稅目,我去年一年的買賣合同需要申報的話是要自己新增稅目嗎?
申報的時候,應稅憑證數量是填進項銷項發票的數量嗎?
對,就寫這個發票的數量
像火車票(差旅費)這種需要包含在里面嗎?
您這個指的是什么呢?
申報印花稅,火車票抵扣了進項的,這種需要把抵扣的金額加在買賣合同里面一起交印花稅嗎?
火車票這種是不用填到里面的
好的,謝謝
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