你好,個人所得稅需要在15號之前申報繳納的?
納稅申報的時間不太懂,就是都說是每個月15號之前,進行納稅申報,是不是15號之前即要先申報也要在15號之前納完稅呢
這個月有中秋節,一般納稅人,納稅申報繳款還是15號之前嗎?還是順延
比如我在3月底計提所得稅,可不可以3月底先在電子稅務局所得稅申報表里把數據都填上,先保存,先不申報,等4月15號之前申報,這樣可以在電子稅務局里看到需要繳納的所得稅金額嗎?這樣操作可以嗎?
老師好,沒有業務零申報的企業,一般申報辦稅的流程是啥,月末還要結賬嗎,申報抄稅報稅必須1號到15號,不能提前到上個月底完成嗎
1. 在電子稅務局系統里,正常情況下是每月15號之前必須申報社保對吧?15號申報完之后,一般規定每月幾號之前必須繳納付費(當月月底之前嗎)? 2. 開具增值稅專用發票時,提供填寫的開戶行和賬號,可以是一般賬戶的嗎?不一定是需要基本戶的吧?
老師,您好!公司夠買東西,付錢給總公司,經銷商出貨給我們開發票,這個怎么入賬呢?
老師,我們注冊資本 300 萬全部到位的情況下減資到 100 萬,對外沒有債權債務問題,請問這個減資需要繳納什么稅嗎
公司收到90%貨款的銀行承兌匯票,如何做賬?發票已經全額開具。
開發票比如說是藥類,需不需要開明顯?
A公司對公賬戶打給B公司對公賬戶款,問:B公司對公賬戶款以何名義正常如何出來呢?
出口鑄鐵井蓋7325109000.,報關單上是照章征稅,稅務局說不退稅
老師,2024年買的樹枝 枝丫木材等,由于沒有做好保護措施,淋雨發霉無法售賣,這樣的話怎么做賬務處理?需要什么備查資料?
我是小規模納稅人,一般情況肯定是開普票的且月度銷售額肯定在10萬以內,那我做賬的時候銷售商品不是也開了普票嗎,那我需要做應交稅費,增值稅,銷項嗎?比如我賣了10個 硒鼓,開普票,金額是600,稅額是50,價稅合計650,那我做賬是借:應收賬款650 貸:主營業務收入600 應交稅費,應交增值稅,銷項稅額50 是這樣做嗎
這個 b 選項算出來不含增值稅的銷售額??消費稅稅率是消費稅的應納稅額嗎
實際的發生的壞賬損失,需要結轉到本年利潤嗎?
把兩個月合并到一個月申報和分開申報哪個稅費更多一些呢
你好,那只會是把兩個月合并到一個月申報個人所得稅更多的
為什么會多一些,不是按照累計來看征稅稅率的嗎
你好,比如4月份和5月份工資都是6000,如果在4月份就申報1.2萬,這樣比每個月申報6000會多納稅的?