如果法人是股東的話,可以做個驗資,做實收資本的哈
老師,法人的錢交的實收資本,做的其他應收款現在公司賬上沒有錢,又借法人的錢做的其他應付款,這兩個科目可以合到一起嗎
對公賬戶缺錢,從股東個人賬戶轉入對公賬戶,掛的其他應付款科目,一直沒有錢還回去??梢杂闷渌麘顿~款轉實收資本嗎?
法人名下掛了其他應付款30萬的余額,我可以把直接把這30萬轉為實收資本嗎,即: 借:其他應付款_法人名字30萬 貸:實收資本 30萬
我們公司,公司欠法人有60多萬, 記錄的科目是:其他應付款—法人。 現在這筆錢還不上來,想要直接轉成實收資本,可以直接按下方方式做賬嗎: 借:其他應付款—法人 貸:實收資本
企業目前沒有實收資本,法人用其他應付款掛往來核算,等到需要做實收資本的時候,其他應付款可以直接轉實收資本嗎?借:其他應付款 法人 貸:實收資本
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
如果對我服務滿意的話,可以給我一個五星好評哦