同學你好 這個可以的 用一個往來科目就可以
老師,老板借錢現金入賬的和法人代發工資的金額,掛到其他應付款法人 這個錢可以直接轉到實收資本嗎
老師,我公司前一陣陸續借法人的錢,我掛到其他應付款下,現在法人的錢陸續歸還了,法人又陸續借公司的錢,我一直都用這一個科目,其他應付款,這樣行嗎?現在余額顯示負數,是應收回來的金額。
[疑問]答疑問題描述:老會計在股東沒有注入實收資本時做的借:其他應收款—法人?貸:實收資本 ??然后后期進貨沒錢又有很多向法人借的錢計入了其他應付款——法人。 [暈]自己的思考/想法:我能不能做借:其他應付款——法人??貸:其他應收款——法人,把其他應收款平掉。但這么做好像就有點債轉股了。不知道可不可以
老師,法人的錢交的實收資本,做的其他應收款現在公司賬上沒有錢,又借法人的錢做的其他應付款,這兩個科目可以合到一起嗎
我們公司,公司欠法人有60多萬, 記錄的科目是:其他應付款—法人。 現在這筆錢還不上來,想要直接轉成實收資本,可以直接按下方方式做賬嗎: 借:其他應付款—法人 貸:實收資本
處理財產損失時,損失的財產進項稅額需要轉出嗎
老師,個人開普票10萬,增值稅按1%,個人所得稅按多少交?20%的話是不是2萬?
你好 老師 麻煩問下 對公賬戶銀行先是收到款項 會計分錄這樣寫借:銀行存款 貸:應收賬款 現在是要轉收入應該怎么寫
老師我想問下,公司給職工考證的費用報銷一半,但是票是全額的發票,比如員工考證花了一千,發票也是一千,但是報銷只報500,剩下五百不能報銷,這個怎么做賬
所得稅匯算清繳,有無票費用要剔除,請問要在那份表做剔除的?
老師,我們是維修公司,客戶要求發票備注扶風縣2024年定額補助資金可以嗎?
老師,我年末的資產負債表上面的固定資產原價小于年初余額,因為年末處置了一批報廢的固定資產,請問我怎么填寫匯算清繳的固定資產折舊表A105080
老師,我想問一下,就是現在的國補,發票開的是5700吧,用戶實際付了4845,政府補貼855,政府補貼的這個怎么分錄,政府補貼部分次月才能補回來,怎么做分錄
財產損失核算按含稅金額索賠還是不按含稅金額索賠
掃地機能作為辦公費嗎?
公司的實收資本,最后注銷的時候怎么辦?
同學你好 這個注銷之后按比例分給股東