你好,是委托方交,白酒消費稅是在生產加工環節繳納,即委托人提貨當天繳納
我們公司委托某酒廠加工白酒,我們將收回的白酒全部用于連續生產套裝禮品白酒6噸,每頓不含稅單價為8000元,這一部分是否要算消費稅。 回答是: 委托加工應稅消費品收回后用于直接銷售的不需再交消費稅,收回后用于連續生產應稅消費品并銷售的,需繳納消費稅,但可扣除委托加工已納消費稅。 問題1.受托方不是已經代收代繳了消費稅嗎?為什么還要分直接出售和連續生產來判斷是否征稅
老師這怎么做勝利酒廠10月接到一筆糧食白酒訂單,合同議定不含稅銷售價格為2000萬元(100萬千克),如何組織該批白酒的生產,共有3種方案可供選擇。方案一:委托加工成酒精,然后由本廠生產成白酒。該酒廠以價值250萬元的原材料委托A廠直接加工成白酒,加工費支出150萬元,加工后的酒精運回本廠后,再由本廠生產成白酒,需支付人工及其他費用100萬元。方案二:委托A廠直接加工成白酒,收回后之久加價銷售。該酒廠將價值250萬元的原材料交A廠加工成白酒,需支付加工費250萬元。產品運回后仍以2000萬元的價格銷售。方案三:由該廠自己完成白酒的生產過程。由本廠生產,消耗材料250萬元,需支付人工費及其他費用250萬元。請根據以上資料,分別計算做出選擇。
老師您好,我公司是小規模納稅人,主要是做一些加工,委托方提供原料,我公司提供機器和人工進行加工,然后把成品交給委托方,我公司開票時服務名稱那應該選擇什么?而且委托方都是個人,購買方名稱和納稅人識別號要填寫個人名稱和個人身份證嗎
甲公司是一家酒類生產企業,本年7月10日,甲公司接到一筆生產600噸白酒的業務合同,議定單價為2.5萬元/噸,則銷售額共計1500萬 元。要求在本年9月10日前交貨。由于交貨時間比較緊迫,甲公司有四種生產方案 一是甲公司委托乙公司加工酒精,收回后由甲 公司將其生產成A品牌白酒銷售,即甲公司以價值為280萬元的原料委托乙公司加工酒精,雙方協議加工費為160萬元,加工成350噸酒精運回甲公司以后,再由本公司加工成600噸A品牌白酒銷售,每噸售價2.5萬元,公司加工的成本以及應該分攤的相關費用合計為80萬元。 二是甲公司委托乙公司加工高純度白酒,收回 后由甲公司將其生產成白酒銷售,即甲公司以 價值為280萬元的原料委托乙公司加工高純度 白酒,雙方協議加工費為200萬元,加工成450噸高純度白酒運回公司以后,再由本公司加工成600噸A品牌白酒銷售,每噸售價2.5萬元,公司加工的成本以及應該分攤的相關費用合計為50萬元。 三是甲公司委托乙公司加工最終產品(A品牌白酒),收回后甲公司直接銷售(全部委托加工方式),即甲公司將釀酒原料交給乙公司,由乙公司完成所有的制作程序,使得甲公司從乙公司收回的產品就是指定的A品牌白酒,協議加工費為260萬元。產品運回后仍以原價接銷售。 四是甲公司自己完成A品牌白酒的生產后銷售,即由甲公司自己生產A品牌白酒,其發生的生產成本恰好等于委托乙公司的加工費,即260萬元。 企業所得稅稅率為25%。以上價格均為不含增 值稅價格。假設受托方均無同類消費品的銷售 價格。假設不考慮城市維護建設稅和教育費附 加。 請對上述業務進行納稅籌劃。
某公司承接一筆糧食白酒訂單,約定白酒數量100萬千克,不含稅售價為840萬元,要求瓶裝,每瓶500克裝。為生產該批白酒購進白酒等原材料210萬元(不含增值稅)。如何生產該批次白酒收益最大。完全委托或者自行生產加工費大概100.8萬元,委托單獨加工56萬元,自行裝瓶人工費44.8萬元。方案一:將價值210萬元的原料交付乙公司加工成散裝白酒100萬千克,支付加工費(含稅)56萬元,收回后繼續加工成瓶裝白酒,需支付本公司人工費及其他費用44.8萬元方案二:將價值210萬元的原料交付興盛釀酒廠,由興盛釀酒廠直接加工成100萬千克的瓶裝白酒,收回后直接銷售,需支付加工費(含稅)100.8萬元方案三:酒廠將210萬元的原料交付生產車間自行加工生產,發生的加工費用及輔料成本為100.8萬元
小型企業和小型微利企業是一回事嗎
做賬是按不含稅金額做,申報印花稅是按含稅金額繳納,所得稅匯算要不要調減
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,我該怎么做納稅調整
你好我們東西運到港口了公司到港口的運輸發票有幾個注意的事項,車牌號,公司到目的地這些要寫嗎
老師您好!低值五五攤銷,領用是銷售部門,后來銷售部門不用了就轉到員工宿管室了,領用時攤銷走的銷售費用,現在報廢要在攤銷另一半,那現在在宿管室報廢攤銷的這另一半是走銷售費用,還是走管理費用?
老師,公司繳納的社保基數,1月和2月的不一致,我在填報工商年報信息的時候我該怎么填寫呢
老師勞務費的個稅是多少
老師,你好!稅收滯納金申報后有繳費截止期限嗎?超過期限會不會被處罰呢?
如果實收資本沒有實繳可以用盈余公積轉嗎
老師好,我們申購了1批銅材料,還沒有付款,現在用完了,有一些廢品退回廠家,我們付款的金額扣除這些廢品,然后廠家開票給我們的金額是按我們付款的金額開票的,但是稅局那邊要求這些退回去廠家的廢品需要我們確認收入交稅,我們這個應該怎樣處理比較好?