對,之前的普通發票是需要拿回來的
老師,今年一月份收到其他單位增值稅普票,已經支付過款項,現在發現支付錯誤要求該公司退回,開具發票公司要求收回開具的普票,是必須還給他們嗎?我們單位該筆業務已經入賬。
老師 我們是一般納稅人 給客戶開的普票 現在發現有問題需要紅沖 但是發票客戶已經入賬并打款了 是必須把發票要回來才能紅沖嗎?
老師我去年開出去29萬多的票,對方一直沒掛賬,現在把票給我退回了,我是要把原來的收入紅沖嗎?紅沖后怎么做會計分錄
我們公司是做成品油的,今年一月份開始,沒有危險化品經營許可證就不能開票了,去年12月底已經清庫完成,現在發現我們的銷售方多開了100噸的發票,已經被我們入庫開票出去了,造成銷售方沒辦法紅沖發票,那現在我們可以把開出去的發票收回來100噸紅沖,然后再紅沖給銷售方嗎?
你好,我單位2022.11月份開了一張6萬元免稅發票,實際上是把稅率寫錯了,客戶也沒來拿,到了2023.1月又重新開了一張1%稅率的發票,但是2022年那張忘了沖紅或是作廢了,現在如果沖紅還必須去稅務局嗎,需要改2年的申報表嗎
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
可是對方財務說已經入賬,當時的憑證里面不能沒發票,不同意抽不出來
但是普通發票肯定是需要抽的