借主營業務成本工資, 貸應付職工薪酬工資 借應付職工薪酬工資貸,銀行 做這個不就可以
老師問下,每月計提工資50000,發每月生活費40000,平時做的分錄計提借:管理費用/生產成本-工資40000 貸:應付職工薪酬40000 借:應付職工薪酬30000 貸:銀行存款30000 報表上有余額應付職工薪酬10000未發,我可以這樣做分錄借:管理費用/生產成本 40000貸:應付職工薪酬 40000 轉借:應付職工薪酬40000貸:其他應付款-職工工資40000,借:其他應付款-職工工資30000 貸:銀行存款30000,這樣報表上就體現余額在其他應付款里了。應付職工薪酬沒有余額。
老師,有個人計入生產成本-職工薪酬的人的工資少扣了 我是不是 按原來的分錄負數沖回就行 借:生產成本-職工薪酬 -23 貸:應付職工薪酬 -23 借:應付職工薪酬 -23 貸:其他應付款 -23
老師,計提農民工工資時分錄: 借:工程施工-勞務成本 貸:應付職工薪酬 以后發放時:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款等 然后結轉:借:主營業務成本 貸:工程施工-勞務成本 這樣對著沒?能不能計提的時候直接:借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬
老師 我小規模我想把1-3月的工資做成成本 借 主營成本 貸 應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 銀行 那還計提不了
老師你好 工資計提借:管理費用-應付職工薪酬 工程施工-應付職工薪酬 貸:應付職工薪酬 發放時借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 這樣做的賬,結轉后的利潤表里的成本里面包含工資嗎
您好老師我們收到的專票比付款多1塊多,這樣的話差額入賬走營業外收入,那進項抵扣能全額抵扣嗎
公司向銀行借了200萬,找了一個擔保公司做擔保,交了1萬的擔保費,這個擔保費該如何入賬呢?
去年的罰款,今年應該怎么做賬呢?
老師,請問電商公司,我們對公賬戶有收入和各大平臺收入很多開票,很多不開票,無票收入怎么計算,是用對公收入+平臺收入,減去開票收入,等于無票收入嗎?
老師用軟件做賬,結轉損益用什么做原始憑證
這個視同銷售貨物情形下銷售額的確定,一二前兩條都沒有滿足的時候,要按組成計稅價格來確定銷售額,這個組成計稅價格指的就是銷售額吧
資產總額3500萬,一年的營業收入5600萬,是屬于正常嗎?
老師好,公司(小規模納稅人)名義買輛汽車,他們給開的是機動車發票對吧老師,我不能要專票又不抵稅對吧
老師,資產負債表和利潤表有哪些勾稽關系呢?領導讓調整二表,我不知道要如何調整
老師,匯算,期間費用這張表,之前會計設置的會計科目,有的沒有項目,可以把福利費,培訓費社保公積金這些都放工資項目里面嗎?