同學你好,12月正常申報,然后1月開了紅字,按照紅字申報就可以了呢
您好,19年暫估了一筆成本當時在19年申報的企業所得稅匯算清繳里面體現了,發票在20年1月里入賬,我現在正確的賬務處理是不是紅沖預估分錄,然后再把20年1月入賬的憑證沖銷了,這樣成本就還屬于19年,不屬于20年,跟20年也沒有什么沖突。
老師好!我們公司19年的銷售業務發生了退貨,需要紅沖發票,當時的發票是3%的普票,現在是按1%開具普通發票,請問老師19年的發票還能紅沖嗎?如果紅沖再重新開具發票,稅率不一致,怎么做增值稅的賬務處理
老師您好 請問老師我是21年12月份開的專用發票 包括開了兩張紅字發票一張是沖今年多開的收入的 一張是沖的20年的收入的 我是這么做賬的 12月份開的正常發票借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-銷項稅 沖銷今年多開收入的借應收賬款(紅字)貸主營業務收入(紅字)應交稅費_銷項稅(紅字)沖銷20年的收入是借應收賬款(紅字)貸待以前年度損益調整(紅字)應交稅費-銷項稅(紅字) 請問一下 老師 跨年度沖紅了和今年沖紅的 怎么確定當月收入 納稅申報表的收入怎么確定 按那個數填寫納稅申報表的收入
老師您好,我在2021年12月開的發票60萬,我把稅率全部開錯了,但是1月報稅的時候跟稅務局聯系了,還是按正確的6%的稅申報了,然后我2月開始沖紅了一部分,3月沖紅了一部分,現在全部沖紅,然后跟對方也把發票要來了,老師我現在紅沖的這部分需不需要做賬呢
老師好,我單位有應收帳款12萬,是去年12月份到今年的6月份的應收帳款總額,在這期間每個月都是做了主營業務收入的,今年8月份開了12月至6月份的增值稅電子普通發票給對方,由于合同原因,對方要求只結今年1月份到今年6月份的款,我把電子發票要回來了,在9月5號又把8月份開的12萬元電子發票做紅沖處理了,重新開具了今年1月份到6月份的電子普票。我想咨詢的是,我8月份開具的電子普票還需要做分錄入帳嗎?感謝
公司要注銷,現在報4月的個稅,企業所得稅和其他都報完了,個稅提示不是清算狀態的單位不能提交申報表,這個怎么弄
老師好,公司內部員工給公司代開樹苗發票可以嗎,會不會有風險呢
我們公司是甲方,一個工程承包給乙方一年,每個月工程量里,扣除乙方消耗的水電費、材料費,扣款之后的金額叫乙方開工程發票給我們。這樣操作的話,有沒有問題?因為水電,火工品發票是供電局、民爆公司開給我們甲方的,進項都是我們抵扣了的。
老師,報個稅的時候,有的要繳納個稅,我是不是在下個月工資中扣除,這樣對嗎,還是在當月工資里面扣
實操里面這個手機APP里面的票據在哪里看?
報第四季度財報時,利潤表中研發費用沒填數,年報時可以填上數嗎?會有風險嗎
個人所得稅完稅證明在哪里打印?
請問:1.沒收到發票的材料匯算清繳時填在哪里呢? 2.A105000表中,資產類調整項目的其他行可以調整哪方面的呢
小規模公司增值稅報表中10欄小微企業免銷售額是啥意思?指的哪些?
毛利率公式,凈利潤公式是什么呢
老師,做賬也是12月正常做賬做收入,然后1月再沖回嗎?我想咨詢的是1月和憑證怎么做賬,科目怎么用
會不會用到以前年度損益科目
如果執行《小企業會計準則》不需要使用以前年度損益調整,可以直接沖回
謝謝老師
不客氣哦,如果沒有其他問題了麻煩點亮五星好評哦,感謝支持(∩_∩)
我還想問一下,做匯算清繳的時候會影響嗎
不會影響的哈,不用調整
老師,現在開具紅沖電子普票需要填寫紅字發票申請表嗎
同學你好,你們是數電發票嗎?