因為什么原因不能抵扣的招待的嗎?那就填寫在個人消費。
老師,酒店住宿的增值稅專用發(fā)票,不屬于成本發(fā)票。住宿發(fā)票上的進(jìn)項稅額可以用來抵扣公司開出銷售發(fā)票的銷項稅嗎?
公司請的管理咨詢老師,老師來公司住酒店的住宿費,開的專用發(fā)票,這個發(fā)票能抵扣嗎?是否需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
老師 我想問一下我們是一般納稅人 有一個注冊地 當(dāng)?shù)鼐频曜∷薜倪M(jìn)項發(fā)票能抵扣嗎?還是需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢
請問老師,公司法人在公司所在地沒有房子,一直住在酒店,酒店開的住宿費發(fā)票可以計入正常費用嗎,進(jìn)項稅額可以抵扣嗎?
一般納稅人,員工出差住酒店費用,酒店月結(jié)給公司,開專用發(fā)票給公司,這個酒店進(jìn)項能抵扣嗎?酒店住宿屬于日常不可已抵扣項目嗎?
老師,您好 一般納稅人認(rèn)證了部分發(fā)票,同一個月,有認(rèn)證進(jìn)項,有交稅,分錄怎么做
請問傭金匯算扣除比例是按全年收入,還是某一單合同的收入,怎么填申報表
還款的時候怎么寫,還給這個公司錢怎么分錄
提供再生鋁的加工費開票可以即征即退嗎
公司每個月都有購買預(yù)售卡和禮品卡 超過多少金額有風(fēng)險 財務(wù)日常怎么處理
我公司要網(wǎng)上減資,需要提交公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況說明,能不能給個模板表格。
【深圳市稅務(wù)局】尊敬的納稅人:你公司2022年度、2023年度取得增值稅即征即退稅款或申報享受增值稅加計抵減優(yōu)惠政策,存在未按會計核算規(guī)定計入當(dāng)期損益,申報企業(yè)所得稅涉稅風(fēng)險。請及時進(jìn)行自查整改。這個要怎么樣查怎么樣改?
老師請問下,如果這個月沒有留抵,繳納增值稅,同時也要申報退稅,這種沒有稅可退,那后續(xù)要怎么操作?麻煩知道的老師回答下感謝
采購原材料的進(jìn)項發(fā)票也到了,庫存也不小,銷售發(fā)票也是正常開的,需要繳納的增值稅非常大,是因為進(jìn)項差價大,增值率高嗎
內(nèi)外賬交接需要注意什么?
本地的招待費不是不能抵扣嗎
對呀所以我問你具體用途。