可以的,這個沒有問題
老師,我們公司23年占估了成本50萬,然后24年2月份取得了這張發票,但是開票日期是24年2月份的,可以用這張發票在23年沖掉占估然后去賬不
23年12月的成本發票未到,暫估入賬了,這個發票要到24年2月份才能收到,開具的日期也是24年2月.企業所得稅匯算清繳時可以稅前扣除嗎?
按照合同暫估100萬成本在23年12月份24年收到發票,12年暫估成本做賬是借:工程施工,貸應付賬款,24年1月份收到供應商開具100萬發票,是不是把之前12月份的賬沖了,然后重新做一筆
23年12月份暫估了一筆費用,本來是23年的成本,說要24年初支付款項開具發票的,然后一直到現在都沒有支付取得發票,現在直接紅沖掉就可以嗎?
23年12月份暫估了一筆成本5萬,本來是23年的成本,說要24年初支付款項開具發票的,然后一直到現在都沒有支付取得發票,現在直接紅沖掉就可以嗎?23年分錄是借:銷售費用5W,貸:應付賬款5W ,現在分錄應該怎么做呢
老師下午好!2024年12月成立的公司,沒有發生任何業務,2025年用做企業匯算清繳嗎?
老師五金倉的護欄8000多,到哪個科目啊?
老師,做材料盤盈,可以做借原材料 。貸主營業務成本嗎
老師,參加廣交會發生的費用支出是不是要計入廣宣費
你好,老師,請問勞務派遣公司開差額票應該怎么入賬
員工生育津貼收到了,是全額轉給員工嗎?還是按照比例給員工
老師匯算清繳時,銀行的手續費填利息收支那一欄嗎
請問老師,我公司在2020年在建行開了一個政府采購平臺的保證金賬戶,當時由法人個人賬戶轉了錢進這個保證金賬戶,但這個賬戶當時并沒有告知代理記賬公司,所以我們的記賬憑證上是沒有這個賬戶的,也沒有這筆錢,但這個月我們把這個保證金賬戶注銷了,那筆保證金打進我們的基本賬戶了,等于是我們盤存多出來一個銀行賬戶,然后這個銀行賬戶里的錢又打進基本戶了,請問這筆業務我應該怎么做賬,剛剛有個答疑老師告訴我: 借:銀行存款—保證金賬戶 貸:其他應收款 借:銀行存款—基本賬戶 貸:銀行存款—保證金賬戶 但我突然發現,那我其他應收款貸方還掛著一筆賬,沒銷呀,我應該怎么辦
紅字發票填錯數量了怎么辦?沖多了
老師,如果紅沖了發票,會對我們的賬造成什么影響呢?
那賬務處理怎么做呢 畢竟發票跨年了 要在24年的賬務里沖紅占估嗎
你們是適用小企業會計準則嗎
第一部先沖暫估 第二部,根據發票實際金額入賬
第二部入賬的時候,是用以前年度損益調整嗎
是不是要在匯算清繳前把23年占估的發票找回
小企業會計準則不需要用以前年度損益調整科目,直接用正常科目做賬
好的,謝謝
不客氣,祝你生活愉快