借成本費用類科目貸進項稅額轉出。
公司去年發生一筆業務,合同上寫明是收到全部貨款再開具發票,但到現在還沒有尾款沒有收到,票也未開具,稅局要求我把這筆業務的增值稅稅款繳納,我是不是現在把票開好稅款交了就可以嗎?要不要調賬?如果要怎么調整?
老師,我問一下,我們的真實業務,取得對方提供的發票,現在開票單位說是虛開的,稅務局要求我們進項稅轉出并補繳企業所得稅。但我們是真實業務實際發生的,取得這樣的發票,我們也是受害者,這個成本可以稅前扣除吧?
老師,我們公司有一筆業務,付設備款100萬(發票已全部來了)已經付了90%,90萬,現在付尾款10%,10萬,但現在出現了質量扣款3萬,賬上掛了應付賬款10萬,但我們實際這次支付7萬,我們怎么做賬,進項稅額要不要轉出
老師,你好!我們是B級納稅人,開票方有問題,稅務局把我們的進項轉出了,現在有個所得稅稅前反饋表要填(我這個業務是真實發生的,4流也一致),老師,我應該可以反饋可以正常扣除吧???
老師您好,我是一般納稅人門窗廠,就是今年稅務局聯系我說,給我開了進項的一家公司有問題,讓我們把對方開過來的一張做進項稅額轉出,然后我在2.28日做了進項稅額轉出的賬務處理,現在對方公司聯系我說他們的公司合適了,讓我把 做了進項稅額轉出的票給他們,老師這樣能行嗎,還是現在這種情況應該怎么處理合適呢
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報里保險繳費在哪里查呀
老師,公司當年買車時是貸款購買的,所以當時記賬時車的價值里有利息費用,借:固定資產50萬,貸:其他應付款50萬。現在車又提前還款了,借:其他應付款48萬,貸:銀行存款48萬,請問提前還款少交的那部分利息該該怎么記賬平掉?
請問我們一般納稅人,但用小企業準則,24年10月開具通行費發票,但當時未報銷入賬,也未實際付款,若25年正常入賬付款,24年的企業所得稅匯算清繳應如何調整?需要先更改24年第四季度的企業所得稅報表嗎?
老師損失是不可以向其追索的嘛?
利潤表當中的凈利潤,相當于資產負債表當中的什么科目
建筑企業有預繳稅金怎么做會計分錄
利潤表當中的凈利潤是資產負債表當中的本年利潤,是他嗎?是相當于他嗎?
摘要寫錯了 要改正 需要什么東西嗎
老師不會第二題 1.為什么轉讓設備的收入不算入銷售收入 2.為什么出租房屋的收入計入其他收入?其他收入包括哪些