您好,對的,這個是屬于進(jìn)度款的
老師你好,請問一下 我剛接手了一家綠化工程公司會計,之前有筆工程款開了發(fā)票要收款 因為這個工程還沒有開工 貸了:工程結(jié)算 現(xiàn)在收到了50萬,是對方支付的預(yù)付賬款。 請問老師現(xiàn)在這50萬的預(yù)付賬款要怎么出分錄入賬才正確啊?要沖之前開票的款嗎?還是要單獨掛預(yù)收賬款
老師,您好!是這樣的當(dāng)時建設(shè)單位轉(zhuǎn)了6萬給我們建筑公司買了某個工程的團(tuán)體意外險,后來因為一些原因,這個工程不是我們公司做了,由另外一個建筑公司接手做了,這份團(tuán)體意外險也更改了被保險人,那這筆賬我該怎么計賬?6萬元的發(fā)票已經(jīng)開過來了給我們公司,之前收到建設(shè)單位打的款我已經(jīng)計入了預(yù)收賬款,付款給保險公司我也計入了預(yù)付賬款,現(xiàn)在收到發(fā)票了,這個工程又不是我們公司做了,我后面的賬務(wù)處理該怎么做啊?
老師你好:公司目前正在建設(shè)中:購買了一大型設(shè)備有合同價,我之前是做的借:在建工程 貸#應(yīng)付賬款。但是我為了方便很多在建工程的款項核算,想在在建工程下設(shè)一個二級科目-預(yù)付款(進(jìn)度款),此時我應(yīng)該怎么調(diào)分錄呢?
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對方5萬的工程款,對方?jīng)]有開發(fā)票到我們,總工程價款為10萬,我當(dāng)時做的是借在建工程——預(yù)付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費用5萬,貸應(yīng)付賬款——暫估5萬,然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬,貸在建工程——在建費用5萬,在建工程——預(yù)付工程款5萬,在建工程——攤銷費用2萬,我這么做對嗎?
老師,你好,建筑公司,目前都是老板墊支,有一建議工程施工項目有工程款收入,但還是處于虧損狀態(tài)的,出包方預(yù)付了6百萬的工程款,然后我公司公賬收到款后再以往來款形式轉(zhuǎn)給了老板了,老板要明年才能還回公賬上,這樣的話有沒有問題了?
老師,你不是說差額征收全額開票可以扣除所有成本嗎?怎么又說工資不能扣除了,是一般納稅人建筑勞務(wù)公司
年報時間2025老師是到
老師,那你不是說差額征收全額開票可以扣除所有成本嗎?怎么又說不能扣除工資了
老師那啥是差額征收,啥是簡易計稅不是說選擇簡易計稅就可以差額開票嗎
老師那啥是差額征收,啥是簡易計稅不是說選擇簡易計稅就可以差額開票嗎
老師,建筑勞務(wù)公司差額納稅項目直接干活人員的工資可以扣除,但是辦公室人員的工資不可以扣除是吧,那項目經(jīng)理的工資算管理費用還是成本
企業(yè)所得稅退稅申請了,可以撤回嗎
老師你好,企業(yè)所得稅退稅申請了,可以撤回嗎
老師,一般納稅建筑勞務(wù)公司如果和甲方簽的合同是9個點的稅率,那選擇差額納稅開票也是9個點嗎?不是說簡易計稅差額征收是5個點嗎
公司有三個分公司,今天客戶轉(zhuǎn)錢到其中一個對公賬戶,但轉(zhuǎn)的不對,還不能給客戶退回去,屬于公司的主營業(yè)務(wù)收入,能從錯誤的公司賬戶轉(zhuǎn)到正確的公司賬戶中嗎?還是有更好的方法?
就是沒寫發(fā)票也要入在建工程的了
那我是按支付全部金額入在建工程,那收到發(fā)票后,要分進(jìn)項稅的,然后在紅沖在建工程嗎
嗯對,最后紅沖在建工程的
每年交的城鎮(zhèn)土地使用稅,這個是做稅金及附加,不屬于在建工程嗎?
這個的話,是可以做在建工程的