你好 那你先去添加二級科目預(yù)付款(進(jìn)度款); 然后調(diào)整一筆分錄 :比如 借在建工程--預(yù)付款(進(jìn)度款), 貸 在建工程 這樣來 處理 ;
老師你好:公司目前正在建設(shè)中:購買了一大型設(shè)備有合同價(jià),我之前是做的借:在建工程 貸#應(yīng)付賬款。但是我為了方便很多在建工程的款項(xiàng)核算,想在在建工程下設(shè)一個(gè)二級科目-預(yù)付款(進(jìn)度款),此時(shí)我應(yīng)該怎么調(diào)分錄呢?
收到合同,借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款 實(shí)際收工程款時(shí),借預(yù)收賬款 貸應(yīng)收賬款?因?yàn)槲沂前磳?shí)際收到工程款做主營收入的,我想設(shè)置一個(gè)科目:工程款。方便核算。這樣的話,要怎么做?另外,我想問,采購應(yīng)付的材料費(fèi)(因?yàn)椴少彽挠唵问欠峙ベ徺I的,有簽訂合同的,我想把整個(gè)合同的采購金額先入賬),正常是借材料費(fèi) 貸應(yīng)付賬款。 那我想實(shí)際付款時(shí)才用材料費(fèi)這個(gè)科目,即借材料費(fèi) 貸銀存。 所以那個(gè)前面的材料費(fèi)不能用,要不重復(fù)了,那采購合同總的材料金額我要怎么做分錄呢?
郭老師,請問一下:收到合同,借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款 實(shí)際收工程款時(shí),借預(yù)收賬款 貸應(yīng)收賬款?因?yàn)槲沂前磳?shí)際收到工程款做主營收入的,我想設(shè)置一個(gè)科目:工程款。方便核算。這樣的話,要怎么做? 另外,我想問,采購應(yīng)付的材料費(fèi)(因?yàn)椴少彽挠唵问欠峙ベ徺I的,有簽訂合同的,我想把整個(gè)合同的采購金額先入賬),正常是借材料費(fèi) 貸應(yīng)付賬款。 那我想實(shí)際付款時(shí)才用材料費(fèi)這個(gè)科目,即借材料費(fèi) 貸銀存。 所以那個(gè)前面的材料費(fèi)不能用,要不重復(fù)了,那采購合同總的材料金額我要怎么做分錄呢?
老師,我2020年收到在建工程發(fā)票時(shí)抵扣進(jìn)項(xiàng)入賬:借:在建工程-裝飾費(fèi) 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅額 9 貸:其他應(yīng)付款 109 ,今年2023年對方說這筆要沖紅,我開出紅字信息表,現(xiàn)在要怎么做賬 借其他應(yīng)付款109 袋在建工程100 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出9 沒有做到固定資產(chǎn)的吧。 沒有做到在建工程 你已經(jīng)做到了在建工程,你是不是沒有做到固定資產(chǎn)? 沒有做到固定資產(chǎn),是做:在建工程 為什么不是貸:以前年度損益調(diào)整 在建工程都涉及到以前年度損益。又不是損益類的科目。 意思是在建工程不涉及以前年度損益,是嗎
你好..比如:A公司是母公司,B公司是子公司 現(xiàn)在因?yàn)橐豁?xiàng)目,B公司需要貸款.A公司與銀行簽訂合同.. 當(dāng)時(shí)放的這筆貸款是在A公司的賬戶, 借:銀行存款 貸:長期借款 A公司作為監(jiān)管賬戶一直直接對接項(xiàng)目方支付工程款 借:在建工程 貸:銀行存款 現(xiàn)在之前的憑證有2筆業(yè)務(wù)看不懂,麻煩回答一下 1??:這個(gè)賬戶的錢支付完了以后把在建工程打包轉(zhuǎn)至其他應(yīng)收款 借:其他應(yīng)收款 貸:在建工程 因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目后期還有付款,賬戶錢已支付完.后期的花費(fèi)也是在其他應(yīng)收款里面記著 2??:B公司在賬戶錢支付完了以后,自己支付了項(xiàng)目應(yīng)還本金,因此A公司要沖減長期借款,A公司的分錄是這樣寫的 借:長期借款 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在沒看懂的是,B公司還本A公司沖減長期借款.為什么是貸其他應(yīng)付款 第二現(xiàn)在要核算A公司替B公司付了多少款..怎么算
個(gè)稅年終匯算清繳時(shí)老師說。收入總額,其中的勞務(wù)報(bào)酬所得按照80%算。 但勞務(wù)報(bào)酬公司不是都會(huì)代扣代繳減20%。代扣前是A,代扣后到手是B,那是按照A還是B的80%
金蝶期初數(shù)據(jù)錄入有錯(cuò)怎樣處理
老師,我年后找的這家公司干了兩個(gè)月了,現(xiàn)在情況是忘記打卡一天按曠工三天計(jì)算,補(bǔ)請假條超過半月罰錢,我找領(lǐng)導(dǎo)簽字里面誤放了簽完字的單子發(fā)現(xiàn)后立馬拿回沒超五分鐘沒有損失結(jié)果是罰款200半年內(nèi)不加薪寫檢討,上班時(shí)間微信聊天罰款500,上班時(shí)間辦公室門要打開領(lǐng)導(dǎo)巡邏監(jiān)視,要不要離職
2018年所得稅稅率按多少繳納的? 小微企業(yè)
老師,進(jìn)貨發(fā)票上的單位有斤有公斤,我在入庫的時(shí)候都轉(zhuǎn)換成斤可以不,還是不允許轉(zhuǎn)換,另外開票出去單位可以轉(zhuǎn)換買?
老師,進(jìn)貨1000斤蘋果,入庫960斤,有些運(yùn)輸中磕碰了,成本高了,這個(gè)在入庫單上提現(xiàn)嗎?把入庫單做賬,還是需要單獨(dú)做憑證,
老師你好,問一下管理用資產(chǎn)負(fù)債表中的經(jīng)營營運(yùn)資本怎么來的,自己加了不對
老師,想看一下采購的貨物明細(xì)清單,在明細(xì)賬里看嗎?匯總的在哪里看
老師,從農(nóng)戶個(gè)人手里收購的農(nóng)產(chǎn)品水果,沒付款,記應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
出口退稅,去年12月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票單位填錯(cuò)了,還能沖紅退稅嗎
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老師沒明白,合同下來的時(shí)候750萬,因?yàn)槲疫@里要出口退稅不涉及發(fā)票問題。我是不是這樣做分錄:借:建筑工程-預(yù)付款(進(jìn)度款)750,貸:建筑工程-設(shè)備750嗎?支付第一次款的時(shí)候:借:在建工程-設(shè)備200,貸:銀行存款200?但是感覺不對樣
你好? 你好? ? ?那你就算去調(diào)整設(shè)備款? ?;也是只能調(diào)整200萬的。? 不能直接調(diào)整750萬 ; 這樣你科目 不平的?
也就是說我不能把750做進(jìn)去,但是這樣我就看不出來我還有多少款沒有付了呀。
所以還是應(yīng)該用應(yīng)付賬款?預(yù)付款二級科目并不適合?
你好? 你去調(diào)整只能去調(diào)整之前做賬的 科目金額 ; 然后? 把沒有做的部分? ?做賬就行了;? ?正常的話 我還是建議走 應(yīng)付賬款題體現(xiàn)就行了。 不用走預(yù)付款的 ;? ?其實(shí)一開始你這樣做 就可以了??
那老師,應(yīng)付賬款下有必要設(shè)二級科目嗎,建設(shè)期間小的承包商雜多,但是后期應(yīng)該就比較單一了,就是供應(yīng)商這樣,怎么設(shè)置,既方便以后科目看起來簡潔干凈,也好新增科目
你好 應(yīng)付賬款的話 由于你項(xiàng)目比較多 ; 我建議你設(shè)置下二級科目 來區(qū)分下 ;? ?你就設(shè)置二級科目 供應(yīng)商名稱即可? ?(可以簡化名稱看起來簡單明了就行了 )
才學(xué)會(huì)用系統(tǒng),就是之前增設(shè)二級科目和輔助科目太多了,昨天重新建立賬套整理,系統(tǒng)如果一開始增設(shè)二級科目就不能刪除,現(xiàn)在不增,以后增就又要影響前賬。
?你好 就是因?yàn)槟阍黾犹嗔?;所以這樣會(huì)看起來你們明細(xì)過多; 不好核算的; 你可以考慮重新建賬出來 ; 先把期末數(shù)據(jù)整理出來; 每個(gè)客戶的應(yīng)付賬款或者應(yīng)收賬款? 分別明細(xì)是多少; 我建議你設(shè)置2級科目就行了。? 確實(shí)很多輔助的? 在考慮三級科目??
那我在應(yīng)付賬款下增設(shè)一個(gè)建設(shè)期間可以嗎?
?你好 你如果想?yún)^(qū)分下的話 ; 你最好是統(tǒng)一下每個(gè)項(xiàng)目都設(shè)置一個(gè)建設(shè)期 二級科目來區(qū)分下;? 別有的項(xiàng)目設(shè)置 ;有的不設(shè)置;? 那樣看起來很亂;??