同學(xué)你好 這個(gè)不行 年底就要還
老師你好,我們是建筑企業(yè)今年分包了一勞務(wù)工程,合同金額約1500萬(wàn),工程明年才結(jié)束,今年合計(jì)給業(yè)主開了勞務(wù)發(fā)票1160萬(wàn),但工資款已經(jīng)預(yù)付項(xiàng)目了,項(xiàng)目還有約200萬(wàn)的工資表或施工隊(duì)發(fā)票沒有交回公司。請(qǐng)問這200萬(wàn)左右的工資表或施工隊(duì)發(fā)票可以明年收回公司入帳嗎?
我這邊是項(xiàng)目部,掛靠在家建筑公司 ,收1千2百萬(wàn)工程款后稅款問題,我們這邊預(yù)交2%,提供進(jìn)項(xiàng)票70萬(wàn)抵扣掉,然后上交公司7萬(wàn)6左右,這是完整的流程,我老板說還有什么抵扣退回的,是進(jìn)項(xiàng)票多了才有的退回的,還預(yù)交的那部分能退回,想問下這中間有什么抵扣能退回嗎
老師,還有個(gè)問他,前期老板私戶收到工程款后轉(zhuǎn)入公司對(duì)公戶了,當(dāng)時(shí)做的分錄是:借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 后面這筆款又從老板的私戶退還給對(duì)方老板了的,我現(xiàn)在這筆款項(xiàng)要怎樣做才能避稅,沒得問題情況下消賬呢?
老師,建筑公司2020年8月成立,認(rèn)繳1千萬(wàn),沒有實(shí)繳。2020年12月中標(biāo)一建筑工程施工項(xiàng)目,外經(jīng)。老板一直墊支了六百多萬(wàn),收到老板的錢都是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-老板,日后這些墊支的錢轉(zhuǎn)為實(shí)收資本的,分錄是這樣做借:其他應(yīng)付款-老板 貸:實(shí)收資本-老板 嗎?然后還要怎么做呢?
老師,你好,建筑公司,目前都是老板墊支,有一建議工程施工項(xiàng)目有工程款收入,但還是處于虧損狀態(tài)的,出包方預(yù)付了6百萬(wàn)的工程款,然后我公司公賬收到款后再以往來(lái)款形式轉(zhuǎn)給了老板了,老板要明年才能還回公賬上,這樣的話有沒有問題了?
老師,那選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅了取得專票也不能抵扣,直接入成本,然后在稅務(wù)平臺(tái)把選擇到不抵扣勾選,可以嗎,這樣就不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了
老師,比如差額征稅全額開票價(jià)稅合計(jì)1000(扣除部分是500取得普通發(fā)票)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時(shí)候就按47.62確認(rèn)銷項(xiàng)稅額然后申報(bào)的時(shí)候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報(bào)那前面確認(rèn)的稅額47.62和實(shí)際申報(bào)的23.81之間的差額怎么做賬
取得的500也不能抵扣啊
老師,比如差額征稅全額開票價(jià)稅合計(jì)1000(扣除部分是500)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時(shí)候就按47.62確認(rèn)銷項(xiàng)稅額然后申報(bào)的時(shí)候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報(bào)那前面確認(rèn)的稅額47.62和實(shí)際申報(bào)的23.81之間的差額怎么做賬
王雁鳴老師,交易性金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值和公允價(jià)值不一樣嗎
請(qǐng)問老師,有限公司與有限責(zé)任公司,是一樣的意思嗎?
自種的蔬菜用于餐飲服務(wù),需要記賬嗎?
杭州生產(chǎn)型企業(yè)純出口,24年還有3筆出口沒有申報(bào)退稅,增值稅留抵余額不足2萬(wàn),在25年出口退稅也可以的 那我24年的剩余3筆就不操作了,可以嗎?會(huì)有什么后果呢,單證備案也不操作也3筆了
我們是做會(huì)展服務(wù)的,會(huì)請(qǐng)一些專家講課,我們要給專家一些費(fèi)用,一場(chǎng)會(huì)議專家費(fèi)用金額七八萬(wàn),要是給專家按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)的話,個(gè)稅會(huì)比較高,有什么合理合法的方法,節(jié)約稅費(fèi)嗎?
老師好,新公司法要求公司幾年完成實(shí)繳?
沒還上稅務(wù)局會(huì)查嗎?
老師,出包方給我方支付工程款130萬(wàn),讓收到再轉(zhuǎn)回去給他,然后他再轉(zhuǎn)回來(lái)給我方,這樣操作可以嗎?
這可以的哦 是實(shí)際業(yè)務(wù)就行了
老師,收到出包方預(yù)付的工程款都掛著其他應(yīng)付款這個(gè)科目了,老板墊支了四百多萬(wàn)也是掛著其他應(yīng)付款這個(gè)科目,然后老板轉(zhuǎn)走了600萬(wàn)也是走的其他應(yīng)付款這個(gè)科目,這600萬(wàn)老板要年后才能還回來(lái),這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?
同學(xué)你好 這個(gè)沒事的
老師,就是我公司收到的預(yù)付款掛著其他應(yīng)付款了,然后老板轉(zhuǎn)了600萬(wàn)他個(gè)人賬戶去了,年底還不上,掛著其他應(yīng)付款是可以的沒什么問題的是嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)沒有問題
如果掛其他科目,比如其他應(yīng)收款就要年底還回來(lái)是嗎?不然稅務(wù)局就會(huì)說股東拿了分紅沒交個(gè)人所得稅?
老師,收到工程款如果掛的是預(yù)收賬款科目,年底就一定要開發(fā)票預(yù)繳增值稅嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 要預(yù)繳的