你好,這個(gè)你填上一期應(yīng)交未交的稅額。
增值稅一般納稅人增值稅納稅申報(bào)表第25行 期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))如果金額是負(fù)數(shù) 是證明上個(gè)月多繳稅了嗎
老師 增值稅主表25行期初未交稅額(多交為負(fù)數(shù))這行數(shù)據(jù)是根據(jù)什么得來的
老師您好,增值稅納稅申報(bào)表上有一欄次25 期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))這個(gè)是什么意思,數(shù)據(jù)是從哪里來的
增值稅申報(bào)表主表30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額等于25欄期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))是這樣的嗎?
請教老師一個(gè)問題,增值稅申報(bào)表第25欄期初未繳增值稅(多繳為負(fù)數(shù))與30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額,這兩個(gè)數(shù)據(jù)如何核對?是相等的嗎
老師,好。都那些印花稅需要雙向交印花稅
老師,營利性技工學(xué)校,增值稅稅率是多少?成本費(fèi)用有哪些?
老師好,新成立的公司,租入辦公場地,簽訂免租一年協(xié)議,不需賬務(wù)處理吧,存在稅務(wù)問題嗎?如何應(yīng)對稅務(wù)上的問題?
進(jìn)料加工新實(shí)耗法實(shí)操出口退稅及賬務(wù)處理
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進(jìn)去一點(diǎn)投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,如果第二季度,資產(chǎn)總額超5000萬了,企業(yè)所得稅是不是要把第一季度享受的優(yōu)惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認(rèn)繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認(rèn)繳200萬,控股40%,股東B,認(rèn)繳300萬,控股60%。請問3月份這個(gè)增資需要交印花稅嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區(qū)@董孝彬,剛才問題繼續(xù)就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個(gè)商品收入客戶就付20,我們結(jié)轉(zhuǎn)成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區(qū)別,這樣能理解么
老師,查賬征收個(gè)體戶稅局會(huì)查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù),乙方給開發(fā)票時(shí),這四項(xiàng)分別開,另外企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)單開,請問專票這幾項(xiàng)哪個(gè)可以抵扣呢
我們上一期申報(bào)表中期末未交稅額32攔中是5128.09
你好!你把你的申報(bào)表發(fā)來看下
這個(gè)是6月份的在9月份報(bào)表中25攔數(shù)填寫的是64366.62
這是9月份的
不好意思老師我看錯(cuò)報(bào)表了 他這個(gè)填寫是正確的
你好,那行,沒問題的就可以了。