你好對的,是的,正確的。
公司應發工資金額是2.5萬,社保單位部分是1064.04元,個人部分是1603.08元,社保總金額是2667.12元, 1、計提工資分錄:借:管理費用2.5萬 貸:應付職工薪酬-工資2.5萬 2、支付工資分錄:借:應付職工薪酬2.5萬 貸:其他應收款-員工個人社保1603.08 銀行存款23396.92 3、支付社保費分錄: 借:管理費用 1064.04 其他應收款-員工個人社保1603.08 貸:銀行存款2667.12 老師是這樣的嗎
請問,小企業會計準則,社保這樣做分錄對嘛? 1. 交納社保 借:管理費用--社保費 其他應付款(個人部分社保) 貸:銀行存款 2.計提工資 借:管理費用--工資 貸:應付職工薪酬--工資 3.發工資 借:應付職工薪酬--工資 貸:其他應付款(個人部分社保) 貸:銀行存款
收工資社保經費時:借 銀行存款 100萬;;貸 其他應付款-上級 100萬 支付時:借 應付職工薪酬-工資 60萬; 應付職工薪酬-公積金 15萬; 應付職工薪酬-社保 20萬;應付職工薪酬-個稅 500元;應付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提時:借 管理費用 952500元;貸 應付職工薪酬952500 借 其他應付款 952500 貸 管理費用952500 老師 這樣記分錄可以嘛
請問下老師,社保這塊會計分錄能不能幫我看下對不對… 1、計提工資: 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 2、計提社保: 借:管理費用-社保(公司) 其他應收款-社保(個人) 貸:應付職工薪酬-社保(公司) 其他應付款-社保(個人) 3、繳納社保: 借:應付職工薪酬-社保 其他應付款-社保(個人) 貸:銀行存款 4、發放工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應收款-個人
借:管理費用-社保1 其他應收款2 應付職工薪酬-社保3 借:應付職工薪酬-社保3 貸:銀行存款3 /借:管理費用-社保1 貸:應付職工薪酬-社保1 借:應付職工薪酬-社保1 其他應收款2 貸:銀行存款3 這個哪個是對的?
樸老師接,進料加工手冊,一張進料的單子對應2張出口的單子+1張下腳料內銷補稅的單子。請問領料的時候全部把進料的領出了對不對,后邊這張下腳料的進口報關單(國內并沒有銷售)應如何記賬
老師,我們有個小規模的勞務公司,增值稅和所得稅稅率多少啊,什么情況下滿足小微企業呢,可以開服務費發票啊
高拍儀維修130,記入維修費還是辦公費啊?
公司有軟著產品,也有其他的業務 這部分業務和軟件產品無關,即征即退時,退的稅款只是軟著類的稅嗎,其他業務是否并入一起退稅?
想要一下學習資料里的,付款申請單等電子版表格
公司已經稅務注銷和工商注銷,然后關聯企業和注銷公司是同一法人,關聯企業目前讓做稅務清查,要求注銷公司恢復,可以恢復嗎?
老師 常規的支出 比如電費 社保等的繳納都必須領導簽字么
這個開發票項目名稱怎么寫
懂孝彬老師在嗎,老師在嗎
個稅2023年度年收入超六萬,但自己沒有在個稅App上申報,APP上能查到公司每月已申報的稅額,這種自己沒有再申報2023年度綜合所得年度匯算有什么影響?現在時間過了怎么操作?
然后扣繳員工社保個人部分,借:其他應收款-社保個人部分 1萬 貸:銀行存款:1萬
是的,對的,是這么做的。
我想問下,社保個人部分,公司可以計入管理費用,意思是可以抵稅哇
好,對的,是的,就是從工資里扣除的呀。
那我再問下,我現在再做公司全年預算表,社保個人部分,我是不是也要納入公司的預算表,才對呢??
對的,是的,這個屬于工資