您好,這個的話,可以紅沖以后,申請退稅的
第二季度收入35萬,賬上記賬收入35萬。發票未開。納稅申報了。 第三季度時候收入40萬,但是開票,要把第二季度的35萬發票+第三季度的40萬發票 一起開了。 申報第三季度的時候,會不會讓按照75萬開票金額來重新交稅呀。
你好,老師,我們小規模公司第二季度有2張銷售普票忘記入賬了,第三季度的賬已經做好了,第四季度應該怎么處理這兩張發票,具體會計分錄怎么寫?每個季度銷售額都在免征額內。
你好我是一家小規模,第一個季度超30萬已經全額交稅,第二,三季度未超額,有專票也交了專票的稅,第四季度超額45萬了,第四季度怎么交稅,二三季度的需要補交么
你好,請問小規模第一季度開普票交了稅,第二季度沖紅了三張,重新開了兩張,這樣的話就第二季度稅是負數的,可是第二季度開的都是普票!不需要交稅,這個賬務怎么處理
老師好,請問當小微企業一季度第二季度都享受優惠政策,到了第三季度應納稅所得額350萬了,沒有享受優惠政策,按350×25%×20%=17.5交的稅,第四季度又符合小微企業了,請問,第三季度的怎么抵減第四季度的稅
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
會計分錄怎么做?
您好,借 主營業務收入? 應交稅費? 貸 應收賬款