年后,學(xué)員,沖回之前的,開票正常做賬的
請問一下小規(guī)模納稅人第一季度開錯(cuò)了3%的普票,交了3%的增值稅稅款,但是第二季度紅沖這部分發(fā)票并重開了1%的普票,那我第一季度多繳納的稅款該如何處理,然后第二季度申報(bào)該如何填寫?
你好我是一家小規(guī)模,第一個(gè)季度超30萬已經(jīng)全額交稅,第二,三季度未超額,有專票也交了專票的稅,第四季度超額45萬了,第四季度怎么交稅,二三季度的需要補(bǔ)交么
我是小規(guī)模紅沖了3月的普票,第一季度也不需要交稅不達(dá)45萬而且開的都是普票,然后開的藍(lán)字普票是免稅的,這樣會影響第二季度申報(bào)嗎?
你好,小規(guī)模在第二季度沖紅第一季度的1個(gè)點(diǎn)的普票的會計(jì)分錄怎么做?,第一個(gè)季度是已經(jīng)超了45萬收入,交了增值稅,后面第二季度的沖紅了,沖紅我按照原來的會計(jì)分錄負(fù)數(shù)紅字,那對應(yīng)的稅額怎么做?
你好,請問小規(guī)模第一季度開普票交了稅,第二季度沖紅了三張,重新開了兩張,這樣的話就第二季度稅是負(fù)數(shù)的,可是第二季度開的都是普票!不需要交稅,這個(gè)賬務(wù)怎么處理
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實(shí)際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
沖了三張,重新開了兩張,這樣稅就是負(fù)數(shù),這部分是怎么做賬
負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出