你好,按照稅務上的凈利潤。需要扣除企業所得稅之后的。
民非中專技術學校繳納所得稅按利潤表的哪個金額計算繳納呢?就是應納稅所得額是哪個 公司是看利潤總額就是應納稅所得額,民非呢?
老師,算企業所得稅稅負率,是按匯算清繳之后的算嗎?申報表上利潤總額后面是納稅調增得的應納稅所得額,我是按納稅調增后面得的數算負稅率嗎?
公司利潤分紅,是按會計上凈利潤還是按應納稅所得額減去所得稅后的金額?
老師注銷公司,賬上顯示有盈利,個人股東是不是需要交20%的個稅呢?這個是按照賬上未分配利潤交還是按照匯算清繳上應納稅所得額交
老師注銷公司,稅務上匯算清繳上是盈利,是按照應納稅所得額算分紅20%個稅,還是說按稅務上的凈利潤算呢用應納稅所得額扣除繳納的企業所得稅算
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬