同學(xué),你好 借:銀行存款??負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入??負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)
老師,我一開始確認(rèn)收入是按照銷售額確認(rèn)的,借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入。銀行到賬做借銀行貸應(yīng)收。手續(xù)費(fèi)做借費(fèi)用貸應(yīng)收,但是退貨退款我沒有做賬。導(dǎo)致了應(yīng)收賬款貸方出現(xiàn)了余額。請問老師退貨怎么做憑證? 退貨應(yīng)該是做借應(yīng)收貸銀行,還是做借應(yīng)收紅字貸主營業(yè)務(wù)收入紅字,銀行不用管?
老師,我上個(gè)月做了一筆確認(rèn)收入的分錄。然后這個(gè)月我要把這筆錢退還給對方單位。上個(gè)月的分錄是借銀行存款。貸主營業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。這個(gè)月我退還給對方單位錢的時(shí)候。貸方記銀行存款。因?yàn)槭怯糜衍浖?,所以我搞不太清楚,我的營業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)該記到借方。還是應(yīng)該借到貸方紅字。
老師,我們之前是營業(yè)收入是500,有個(gè)要退貨的,業(yè)務(wù)員就把退貨那部分100刪了,我就按照她最終給我的400元做的主營,但是現(xiàn)在款已經(jīng)退了,我做銀行賬的時(shí)候怎么做分錄啊
請問老師退貨紅沖發(fā)票,但是錢需要下個(gè)月才退出去,請問這個(gè)月分錄怎么做?進(jìn)來的時(shí)候是借:銀行存款 貸:主營主務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 別人買我們的東西,現(xiàn)在需要退貨,然后我已經(jīng)把它紅沖掉了,錢在下個(gè)月才退,這個(gè)月的分錄不會做
請問老師,就是發(fā)生退貨的時(shí)候,軟件做賬是不是直接相同方向紅字啊,比如我收入的時(shí)候是借 ,銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在退貨了,我要退錢給客戶,那分錄要哪樣做呢,貸方是銀行存款,那借方做什么
老師好,總分公司之間借款期限稅務(wù)局有要求嗎,可以長期掛賬不還嗎
我們支出了一筆費(fèi)用,但是發(fā)票暫時(shí)沒有回來。會計(jì)做賬的時(shí)候借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款,等發(fā)票回來的時(shí)候借:費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款,這樣做賬有沒有問題?
老師請教一個(gè)問題,今天在會計(jì)聊天的時(shí)候,他們提到‘特殊性稅務(wù)處理’這個(gè)詞。想了解一下這個(gè)是什么,什么情況下要去做這個(gè),做這個(gè)對企業(yè)有什么影響。第一次聽說這個(gè)所以想了解一下。
老師 我想請教下企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)自主研發(fā)、合作研發(fā)、集中研發(fā)的金額(工廠沒有委托,只有自主)是等于利潤表上的研發(fā)費(fèi)用金額 還是等于加計(jì)扣除的金額
老師好,總分公司之間借款長期掛賬不還可以嗎
一般納稅人公司,我們采購貨物的商家4月份把開了專票給我們,但是合同還沒有弄好,這個(gè)專票我要怎么處理?賬務(wù)和稅務(wù)應(yīng)該怎么處理?對應(yīng)的收入合同和發(fā)票也還沒開出來
老師好,藥品有生蟲,去年做了庫存盤點(diǎn)報(bào)損,分錄借:待處理財(cái)產(chǎn)損益10萬,貸:庫存商品10萬,然后借:營業(yè)外支出10萬,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益10萬,現(xiàn)在想恢復(fù),低價(jià)銷售怎么做分錄,是借:待處理財(cái)產(chǎn)損益-10萬,貸:庫存商品-10萬,然后借:以前年度損益調(diào)整-10萬,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益-10萬嗎
財(cái)政行政罰款不可以稅前扣除么?
我們收了客戶的延保服務(wù)費(fèi),再把延保服務(wù)費(fèi)付給廠家。然后廠家再給我們返點(diǎn)。應(yīng)該怎么做賬?
老師,中級會計(jì)固定資產(chǎn)這節(jié),講到付款時(shí)間超過正常信用條件分期支付時(shí)會有未確認(rèn)的融資費(fèi)用,在攤銷未確認(rèn)融資費(fèi)用時(shí)有時(shí)候計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用有時(shí)候說會計(jì)入資本化,請問怎么區(qū)分計(jì)入這兩種的娜一種呢,如果計(jì)入資本化,能計(jì)入哪個(gè)科目呢麻煩老師解答下這兩個(gè)疑問
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利