通常情況下,研發費用加計扣除是在年度匯算清繳時按照實際發生的研發費用進行計算扣除的。在第四季度申報所得稅時,通常會填報預繳申報表和年度匯算清繳申報表,其中預繳申報表是按照季度數據來填寫,而年度匯算清繳申報表則是根據全年數據來填寫。 在填報研發費用加計扣除時,需要提供研發項目的立項文件、研發費用明細表等相關資料,并在年度匯算清繳申報表中按照規定的比例加計扣除。 因此,第四季度申報所得稅時的研發費用加計扣除是按照實際發生的研發費用進行計算扣除的,而不是按照第三季度的申報數據來計算。如果發現系統數據有誤,可以及時聯系稅務部門或相關技術部門進行修改或調整。
請問財務報表跟企稅表第二三季度都是預估的,那第四季度申報數據是對的,可以直接按著第四季度報,不去稅務局更改前面的申報數據嗎?
請問老師,我10月申報第三季度企業所得稅的時候填過一次研發費用加計扣除數據,這個數據是1-9月研發費用的75%。現在預繳第四季度所得稅時,怎么不能重新填1-12月研發費用的75%數據了?
老師,您好,科技型中小企業研發費用加計扣除,申報第三季度時填寫了,現在申報四季度的,對應行次還是三季度的數據,灰色的,無法修改,那四季度的加計扣除是要匯算清繳的時候才享受嗎
A200000 中華人民共和國企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)的第7行,有個加計扣除的金額填寫,自動跳出來的是第二個季度的數據,不是第三個季度的數據,可以修改成第三個季度的數據嗎
企業所得稅季報,第四季度季報申報的時候,我們第3季度的時候已經用了研發費加計扣除,第四季度還讓用研發費加計扣除嗎?還有可彌補虧損,關鍵是要確定研發費加計扣除,第四季度讓不讓用?就是它帶出來的數據是前三季度的數據?還是說全年的數據?能不能自己填?
蔬菜開免稅發票30萬后,后面都要有稅嗎?
怎樣調整資產負債率底
匯算清繳時能用今年的費用票嗎,比如辦公用品,車票,餐費
老師符合條件的居民企業之間的股息,紅利等權益性投資收益優惠完明細表,這個表格從哪里取數呢,我做的稅審是母子公司
公司是賣空調的,可以賣空調給法人嗎,給法人開票
你好老師,請問我們單位給兼職人員發放了勞務報酬,我一定要給他們申報個稅嗎,因為他們在很多地方兼職的情況下,是不是需要他們自行申報就行。我們不申報關系也不大。
24年有兩筆付法院的保全費4000,訴訟費5000,當時分錄借費用,貸銀存,25年都未取的發票,其中25年退保全費3000,該項業務怎么做分錄
老師,我們租賃的固定資產賬務如何處理?
老師問一下一般納稅人商貿型企業,買了一輛二手車,但是賬上沒有固定資產,這種情況我賬上怎么做是否交稅
老師,公司與公司之間的借款,可以走基本戶嗎