您好,這個的話,是增值稅和所得稅都填寫,然后預交增值稅要加上附加的,合同執行金額是簽訂金額
你好,建筑業的外出經營,現在要外地交稅,稅務機關要求填寫下表,請問下表中的“應補預繳稅款金額”指的是增值稅嗎?是否還包括其他稅在內?
上個月提供建筑服務在異地稅務局預繳了增值稅、附加稅、印花稅和企業所得稅,印花稅預繳金額在什么地方填寫?我在印花稅申報表中的“本期已繳稅額”添了預繳金額后提示“購銷合同的本期已繳稅額合計不能大于征收項目的實際預繳余額”這樣一段話,不知道是哪里出了問題
請問注銷外經證,經營地涉稅事項反饋表中的預繳稅款征收率一欄,依據哪些稅來填?是只填增值稅嗎?還是包括其他附加稅一起填?
老師想問一下,二季度小規模涉及到有外地預交稅款 ,預交了增值稅和附加稅,印花稅和企業所得,電子稅務局一直顯示的有一個報驗戶,我現在要核銷填表填那個跨區域反饋表要填寫預交稅款征收率不知道那個企業所得是按照多少繳納的 合同金額是2298600,企業所得顯示項目部預繳4551.68這個數
我們是施工方掛靠一個有資質的建筑公司,施工地是異地,需要異地繳款增值稅,城建稅,教育費附加,地方教育費附加,還有企業所得稅,印花稅{印花稅是按合同不含稅總價的千分之三繳納的,以后就不用預交了}預交的稅款是我們施工單位自己的個人銀行卡繳納的,被掛靠單位收到業主的工程款后是不是需要把我所預交的所有稅款稅種都要退還給我,怎么退還?是私下給現金嗎?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
請問一下實際經營期間怎么寫
按照你這個申請日期開始