你好,同學,12月計提的。
2023年1月申報繳納的2022年10月——2022年12月的印花稅費用是做在2022年12月的賬上還是2023年1月的賬上?
2023年1月申報繳納的的2022年10月——12月的印花稅費用是計入2022年12月的賬上還是計入2023年1月的賬上?
老師,我們工資是當月發(fā)上月的,比如說我們12月做的是11月的工資,也是12月發(fā)放11月的工資,那我11月的工資做賬申報,應該是12月還是2024年1月啊?
老師,現(xiàn)在2024年1月征期該報2023年1月—12月股東入資印花稅,股東2023年11月入資的,那我是在11月的賬里做印花稅計提?還是12月的賬里?
我們公司買了固定資產,是2023年12月份投入使用,2023年12月開的專票。但是2024年1月份才拿到發(fā)票。2023年賬已經結賬了。這個我2024年1月做固定資產入賬,然后因為固定資產是投入使用的次月折舊,稅務和賬務都是按照2024年1月開始計提折舊嗎?還是有其他辦法
老師 我想問一下會務費扣除是怎么操作的,會務費稅前扣除,他的賬務處理是什么樣的
你好,老師,之前公司車是貸款買的,一部分是公司賬戶轉的,剩余的是每月還貸款,是扣法人個人賬戶?之前的分錄是,借:固定資產 貸應付賬款-某某汽車銷售公司 現(xiàn)在剩余部分的本金,法人現(xiàn)在還清了。分錄怎么寫?貸款的利息分錄怎么寫?
老師,稅種核定技術服務,可以開現(xiàn)代服務嗎
老師,我們給客戶的產品代加工,然后主料是客戶提供的,就只有包裝類的紙箱是我們提供的,是預制菜,然后是生制品,那銷項稅率是13%還是9%?
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因為寢室衛(wèi)生條件差,侵害了公司寢室衛(wèi)生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營業(yè)外收入,罰沒利得合適嗎
小規(guī)模納稅人 更正申報 第一季度 開的百分之3專票 主表應該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優(yōu)惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業(yè)原材料供應商,因為商品質量問題,我們對供應商的罰款計入營業(yè)外收入,還確認銷項稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營商務服務。 現(xiàn)在簽署了一項市場推廣服務費的合同,他們說只能開3%稅率的服務費 請問,就算是小規(guī)模納稅人,能取稅務局代開6%的服務費嗎?
老師,我想問下餐飲公司,怎么做原材料的成本核算呢,分攤比例該怎么定制合理一些呢
計提在11月行不?
建議在12月份做計提的,同學。
好的,謝謝老師
好的呢,同學,祝你生活愉快