借:其他應收款 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他應收款
老師好,我公司一部分員工的工資在掛靠單位發,掛靠單位給他們申報社保,代扣個稅,錢是我們出,這會計分錄怎么做
老師好,有人掛靠在我們公司交社保,然后每月也給他發工資,交的社保和發給他的工資就從他往來里面扣。請問這樣做我們公司有哪些風險?謝謝!
老師,我們公司有個掛靠項目,他們有幾個人員的社保是在我們公司交的,社保費他們自己出,但是他們用公戶把社保費轉給我們老板個人卡了,這樣的話,等他們項目上的工程款回來以后我們老板是不是要把社保費再轉給他們?
我公司有社保掛靠人員 我公司的這種業務是我公司先給掛靠人員發了工資 發到他們的個人卡 然后再從他們的個人卡取出來現金給我公司 這樣怎么做分錄
我公司有社保掛靠人員 我公司的這種業務是我公司先給掛靠人員發了工資 發到他們的個人卡 然后再從他們的個人卡取出來現金給我公司 這樣怎么做分錄
老師資產負債表本期都是0,是不是把上期期末數填到本期期初里
一般納稅人采購取得普通發票不能抵扣進項稅直接去成本? 那普票既然不能抵扣進項稅 對應投分送個人消費集體福利是不是就不用視同銷售了?采購取得普票銷售的時候可以開普票也可以開專票?
老師,您好!我想問下運維項目技術服務我開給甲方6個點稅率,我實際發生的運維勞務1個點或3個點專票可以抵扣不嗎
現實中 發票都是 到稅務系統 里面 是否需要找到對應的發票 ? 有流水和回單 沒有對應發票 該如何做賬啊?,有發票 沒有對應流水和回單 又該如何操作啊
銷售員工資高個稅交的多 有沒有什么節稅的方案
把每個月的進項稅額做在待認證進項稅額的科目,這個月底是什么結轉的?按照當月抵扣認證的進項票金額來轉嗎?
老師,我去年單位購買的月餅,對方開的專票,進項我按開票金額全入了,有部分送員工,我進項要轉出,會計分錄怎么做
老師你好、請問別人拿我們公司資質投標、現在中標了、投標保證金要從我們公司付出去、她把這個投標保證金打到我們公賬上、我們在從公司賬戶付出去、請問這樣有風險嗎
老師,我想問問應該職工薪酬,本年增加,本年減少,年末余額,都代表什么意思呢
老師,審計報告不備案就不合規嗎
我事先按照正常思路計提單位的,然后單位交單位的,個人為其他應收款,收到掛靠我公司員工的社保錢的時候,我是沖減工資,沖減成本費用,老師,你看一下這樣對不對?
可以這樣處理的哈??如果對我服務滿意的話 可以給我一個五星好評哦