可以的,可以這么做的
已經(jīng)付了貨款 借:應(yīng)付貨款~某公司113 貸:銀行存款113 月末還沒有收到發(fā)票,還需要暫估入賬嗎? 借:原材料100 貸:應(yīng)付賬款~暫估入賬 次月收到發(fā)票 借:原材料-100 貸:應(yīng)付賬款~暫估入賬 借:原材料100 應(yīng)交稅費~待認(rèn)證進項稅額13 貸:應(yīng)付賬款-113 l
老師請問公司購買固定資產(chǎn)(挖機),每月還款借長期應(yīng)付款,貸銀行存款。 收到發(fā)票后,借:固定資產(chǎn)負(fù)數(shù),貸長期應(yīng)付款負(fù)數(shù),借固定資產(chǎn),借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅進項稅額,貸長期應(yīng)付款,這樣分錄做下來,長期應(yīng)付款的金額比之前大是什么原因,這個分錄對嗎
請問,分期購入挖機,11月付款了,但是沒有收到發(fā)票,做賬 借 長期應(yīng)付款 貸 固定資產(chǎn),12月收到專票,是借 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額 貸 長期應(yīng)付款 嗎
請問,分期購入挖機,11月付款了,但是沒有收到發(fā)票,做賬 借 長期應(yīng)付款 貸 銀行存款,12月收到專票,是借 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額 貸 長期應(yīng)付款 嗎
老師好,采購入庫,我現(xiàn)在金蝶系統(tǒng)設(shè)的憑證模塊,當(dāng)期統(tǒng)一分錄 是借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估, 當(dāng)期收到當(dāng)期發(fā)票,當(dāng)期收到以前發(fā)票再做:借:應(yīng)付賬款-暫估,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項,貸:應(yīng)付賬款。老師這樣可以嗎?
老師 我下面一個員工 比如 讓她給我把一個表(這個表里面費用分了很多項目)我讓他其中一項單獨建立一個表格出來 然后對方說這不這里有 我說你給單獨列出來 然后她不愿意配合 最后我語氣比較嚴(yán)厲 她就給整理了 說明這個員工是一個什么樣子的員工
老師,審計年報,給我們的初稿固定資產(chǎn)里的折舊費用期末數(shù)據(jù)跟我給他提供的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣啊?這是啥情況?
請問:50歲,私人企業(yè)主辦會計,中級會計考過了,現(xiàn)在往哪方面發(fā)展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個法人,那請問可以用同一個地址嗎?一家是市區(qū)的,一家是園區(qū)的,是同一個法人
老師,請問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點,正常情況下我們是需要開發(fā)票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發(fā)票給廠家,那這筆返點就需要進項稅額轉(zhuǎn)出?
個人經(jīng)營所得,要是0收入,有交社保的,申報可以直接零申報不填收入和費用嗎
請教一下,非常感謝!2021年12月1日的當(dāng)月不是也應(yīng)該計提折舊嗎?(固定資產(chǎn)停用當(dāng)月也應(yīng)該計提折舊)為什么題目里面不計提折舊
從報關(guān)單到電子稅務(wù)局退稅的流程?報關(guān)單可以在電子稅務(wù)局退稅的前提是必須已收匯嗎?
雙抬頭報關(guān)單要在稅務(wù)數(shù)字賬戶進行報關(guān)單的采集,這里的雙抬頭報關(guān)單是什么意思,我們是外貿(mào)企業(yè)
后面收到合同,暫估多了,分錄 借 固定資產(chǎn) 紅字 貸 應(yīng)付賬款-暫估-某某公司 紅字嗎
可以的,可以這么做的。
那是不是要把暫估的科目沖了哇
你的2級科目是暫估三級科目是企業(yè)的名字。
合同收到了,分期金額就確定了,是不是要做一筆了 借應(yīng)付賬款-暫估-某某公司 貸 應(yīng)付賬款-合同-某某公司
可以的,可以這么做的。
金額就是暫估的余額嘛
可以這么做的意思是,也可以直接用暫估的科目嗎
你好,你沒有發(fā)票,你寫暫估,寫不寫暫估都行,反正是沒有發(fā)票的,后期得充的,你不填寫暫估,他也是個暫估