你好。資產(chǎn)總額不超過5000萬就可以,人數(shù)不超過300人。應(yīng)納稅總額不超過300萬就是小微企業(yè)。
老師你好,沒彌補(bǔ)以前年度虧損時(shí)利潤(rùn)超過了300萬但彌補(bǔ)以前年度虧損后利潤(rùn)低于了300萬的話能享受小微企業(yè)所得稅費(fèi)的優(yōu)惠政策嗎?
請(qǐng)問老師,我們前兩個(gè)季度的利潤(rùn)沒有超過100萬,企業(yè)所得稅享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策,但是第三個(gè)季度利潤(rùn)超過300萬,那之前已享受的企業(yè)所得稅是不是會(huì)取消,到匯算清繳的時(shí)候要把2021年整年的利潤(rùn)重新核算,按25%的來交
老師您好,如果今年11月份我公司利潤(rùn)總額是340萬元,彌補(bǔ)以前年度虧損90萬元,能不能享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策?
老師,您好,我們是物業(yè)公司,屬于小型微利企業(yè),截止到上個(gè)季度末利潤(rùn)總額不超100萬,但是預(yù)計(jì)最后一季度收入比較可觀,年度利潤(rùn)總額會(huì)超過100萬但不超300萬,根據(jù)優(yōu)惠政策,我們還可以享受哪個(gè)檔的優(yōu)惠呢,最后一個(gè)月的所得稅我應(yīng)該怎么計(jì)算呀,我這樣說老師您明白么
老師:早上好!我們公司一直是小型微利企業(yè),由于去年開票額增大導(dǎo)致應(yīng)收同時(shí)增大資產(chǎn)超過5000萬,所以匯算清繳不再亨受2.5%企業(yè)所得稅優(yōu)惠,請(qǐng)問如果今年把資產(chǎn)降下來,即不超5000萬的話,明年的匯繳能享受2.5%所得稅優(yōu)惠嗎?
老師,我們公司請(qǐng)外部人做ISO,交通費(fèi)未列入合同,那交通費(fèi)是不是不能稅前扣除
老師個(gè)稅APP申報(bào)個(gè)稅,點(diǎn)簡(jiǎn)易申報(bào),怎么收入為0呢,其實(shí)是在公司申報(bào)個(gè)稅的有工資的。按收入為0申報(bào),沒問題吧。以前自動(dòng)跳出收入,現(xiàn)在都為0。是不是要標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)
老師,資格審查有三條,其中:存在控股關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。表評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)為不得存在,有兩家投標(biāo)單位把這三條寫了承諾并蓋了章,有一家單位三條都沒寫承諾,這個(gè)算是不符合審查條件嗎?
老師好~咨詢一下 空調(diào)改造費(fèi) 一般計(jì)入什么科目?
老師,就是我上記賬公司做會(huì)計(jì)助理,但是基本每天工作都是開票,然后代我的這個(gè)姑娘也不把其他的工作給我,我感覺特沒意思。怎么和他們溝通一下合適,我不想總開票。我來就是來學(xué)習(xí),但是他的意思是讓我慢慢學(xué),怕我學(xué)習(xí)幾個(gè)月,學(xué)會(huì)了就走。我應(yīng)該怎么做。讓他們好好教我。還有這些實(shí)操經(jīng)驗(yàn),我怎么可以學(xué)到。 助理的工作就是這樣的。 你可以要求多做點(diǎn)工作
固定資產(chǎn)清理怎么做分錄
老板和客戶談的未稅收入10萬,我確認(rèn)收入時(shí)是按10要確認(rèn),還是按88495.58元來確認(rèn)收入(10萬/1.13)
車間管理員因A產(chǎn)品出差的差旅費(fèi),是直接計(jì)入生產(chǎn)成本_A產(chǎn)品,還是計(jì)入制造費(fèi)用,在結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品
老師您好,請(qǐng)問電子稅務(wù)局紅沖發(fā)票需要怎么操作?我們是銷售方,購買方已經(jīng)認(rèn)證了。
公司購買車,及稅費(fèi)保險(xiǎn)怎么做分錄
奧!對(duì)對(duì)對(duì)!資產(chǎn)總額超過5000萬,但當(dāng)年利潤(rùn)不足以彌補(bǔ)以前年度虧損,匯算清繳時(shí),是否影響享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策?謝謝!
上面的小微的335標(biāo)準(zhǔn)我已經(jīng)發(fā)給你了。