對(duì)的,是的,這個(gè)就不能差額交稅了。
旅行社 一般納稅人 差額征收 如果開了專票,是不是專票部分不可以差額,直接上稅就行了,還是說(shuō),開了專票咱們就不能差額征收了
老師,我是旅游公司,第一沒(méi)有旅行社資質(zhì),第二差額的部分全部都是國(guó)際的機(jī)酒發(fā)票,這種情況可以差額征稅嗎 依據(jù)是幾號(hào)文件
老師,旅行社差額征稅的,如果我收5000.付4000.付的4000沒(méi)有收到發(fā)票,我可以直接記收入1000嗎?稅前可以抵扣嗎
老師,旅行社本來(lái)可以差額征稅的,但是我沒(méi)有開差額征稅發(fā)票,報(bào)稅附表一用不用填
老師,旅行社是差額征稅的,但是我沒(méi)開差額征稅發(fā)票,報(bào)稅用不用填表一
老師,一張出口發(fā)票上面的商品有的退稅有的不退稅是什么意思?
老師您好!我公司去年有研發(fā)費(fèi)用,都已轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-研究費(fèi)用科目。匯算清繳表A104000期間費(fèi)用明細(xì)表第三列第十九行自動(dòng)帶出研究費(fèi)用的數(shù)據(jù)。但是主表A1000000表第六行的研發(fā)費(fèi)用為0,沒(méi)有體現(xiàn)出這個(gè)研發(fā)費(fèi)用數(shù)據(jù)。提示填寫A104000表。這是什么原因?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我2月份建賬,庫(kù)存商品期初是20萬(wàn),就是1月份期末,年初是60萬(wàn),那我2月份結(jié)轉(zhuǎn)成本,都結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎,還有不想年初庫(kù)存可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎,系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
老師您好,我公司為小規(guī)模納稅人,小微企業(yè),即將要收到一筆1600萬(wàn)的居間費(fèi),請(qǐng)問(wèn)我公司是交百分之一的稅嗎?,收到之后會(huì)改變小規(guī)模納稅人的性質(zhì)嗎
老師,新成立公司,里面還沒(méi)有加入員工,所以個(gè)稅也不用申報(bào)吧
業(yè)務(wù)員提成是做銷售費(fèi)用嗎?工資表天數(shù),要是單休的怎么算天數(shù)
開辦的新戶注冊(cè)資本對(duì)企業(yè)有什么影響嗎?
老師這個(gè)利潤(rùn)表財(cái)務(wù)費(fèi)用是負(fù)數(shù)什么意思啊?
老師,一般納稅人酒店其他收入停車費(fèi),充電寶,取暖費(fèi)稅率多少
公司想要變更名稱,注冊(cè)資本和經(jīng)營(yíng)范圍可以一起變更嗎
如果想差額征稅怎么開發(fā)票,顧客這樣不就知道我們掙了多少錢了嗎?
是的 知道也沒(méi)關(guān)系的
假如我收了 顧客 5000 元,付了 4500.這個(gè)發(fā)票怎么開
你好,加稅合計(jì)開5000,然后抵扣金額填寫4500,增值稅稅率1%。
那我還需要跟對(duì)方要 4500 的發(fā)票嗎?需要是吧?
對(duì)的,是的,需要這么做的。
那報(bào)稅的時(shí)候填表怎么填,有沒(méi)有說(shuō)明,
這個(gè)沒(méi)有說(shuō)明你截圖附表二看一下的
第一個(gè)附表一,第二個(gè)附表二
第二列和第三列填寫你的成本加稅合計(jì),第五列填寫的是你的收入不含稅金額,其他的都是自動(dòng)出。
老師,你說(shuō)的是表幾
弗列資料2這個(gè)里面的
前面是城市建設(shè),教育費(fèi),地方教育,填哪個(gè)欄,成本加稅合計(jì)什么意思?就是對(duì)外開的發(fā)票數(shù)嗎??jī)蓚€(gè)填的數(shù)一樣
你好,我說(shuō)的是這個(gè)的
也就是二三列填一樣的數(shù),就是外來(lái)的發(fā)票數(shù)是嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。