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老師,旅行社差額征稅的,如果我收5000.付4000.付的4000沒有收到發票,我可以直接記收入1000嗎?稅前可以抵扣嗎

2023-05-23 11:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-23 11:20

你好 沒票的是什么業務??

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快賬用戶2618 追問 2023-05-23 11:23

就是付給組團社的住宿吃飯費用

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齊紅老師 解答 2023-05-23 11:28

你好 正常入賬不能稅扣除

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快賬用戶2618 追問 2023-05-23 16:12

那計調的直接給我利潤我可以就算收到1000利潤嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-23 16:21

你好? 年報時調就行?

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快賬用戶2618 追問 2023-05-23 16:35

她直接給我利潤,如果我不知道收付多少錢的情況下,我記多少調增呢,

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齊紅老師 解答 2023-05-23 16:40

沒有數據,沒辦法填寫的。

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快賬用戶2618 追問 2023-05-23 16:41

我就計收入1000行不行

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齊紅老師 解答 2023-05-23 16:49

你好不行 因為你收是 5000? 收入應是 5000才對的

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相關問題討論
你好 沒票的是什么業務??
2023-05-23
你好,可以直接減去的,按照折扣之后的來。
2023-06-16
你好, 一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個人消費,簡易計稅項目,免稅項目除外
2021-12-24
需要對方提供訴訟費復印件
2024-11-04
你好,差額征收,平時收到的辦公用品專票,電費專票,廣告費專票不可以抵扣
2022-01-07
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