你好,你就寫更正哪年哪月沒有筆憑證就可以。
你好,老師,我公司10月份買的材料,當(dāng)時也付款了,貨了到了,我錄的借貸是這個樣子錄的,借應(yīng)付賬款。貸銀行存款。但是11月份供應(yīng)商才開發(fā)票過來給我,這個要怎么寫借貸
你好,老師,我8月份有個發(fā)票去的是10萬的貨款,結(jié)果入庫沒有這么多,然后我做到借:材料采購,貸:應(yīng)付賬款了?這樣可以嗎
老師,下午好,我是11月份的材料324元,在11月份已經(jīng)付款,也收了貨,沒開票。12月份又采購了10000元,供應(yīng)商現(xiàn)在給我開的發(fā)票是跟11月份的324一起開過來的,這個分錄怎么寫。11月份材料按不含稅的金額暫估了,收到發(fā)票后11月份的稅金就多出來了,我不知道怎么做分錄了
老師好 11月份我多開了發(fā)票,然后我做分錄是這樣 摘要:本月購進(jìn)原木款 借:原材料—原木 貸:應(yīng)付賬款 12月份我把多開的那張發(fā)票作廢了,那么 借:原材料—原木(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 12月份的摘要我該怎么寫呢? 因為11月份這個貨并沒有到,是我多開了而已。
5月份有一張進(jìn)項發(fā)票抵扣錯了,當(dāng)月做了借:原材料 應(yīng)交稅費—進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 ,這張開錯的發(fā)票對方已經(jīng)開具了紅字發(fā)票,我這邊拿到這張負(fù)數(shù)發(fā)票分錄怎么寫?
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實現(xiàn)制對應(yīng)的會計等式。 實際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實際支出=費用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計折舊和待攤費用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請問負(fù)債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內(nèi)實繳100萬是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬還是一次行存進(jìn)賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應(yīng)付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內(nèi),有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務(wù)費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務(wù)費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
明白了,謝謝老師
,祝您工作愉快問題解決,請好評,謝謝。
還有一個問題 11月份暫估了原材料,12月份收到發(fā)票,我就沖銷了,然后要按照那張發(fā)票重新做賬, 借:原材料 進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款 這筆的摘要怎么寫呢
暫估的業(yè)務(wù)收到發(fā)票就寫這樣就行。
謝謝,沒有問題了
好的問題解決,請好評,謝謝。