同學(xué),你好 借:庫存商品 貸;預(yù)付賬款
老師,我采購了一批貨物,支付了貨款 ,沒有收到發(fā)票,我做的分錄, 借:庫存商品。貸,應(yīng)付賬款, 借應(yīng)付賬,貸銀行貸款 這是1月份的賬,我現(xiàn)在在2月份收到采購的發(fā)票,怎么學(xué)分錄啊
老師,我有一家供應(yīng)商9月支付貨款15000,11月份支付18800,發(fā)票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:應(yīng)付賬款 15000 貸:銀行存款 15000(因為11月份才收到發(fā)票,所以11月份才做 借: 庫存商品15000,貸:應(yīng)付賬款 15000)==》請問,這樣做可以嗎? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 庫存商品 18800,貸: 應(yīng)付賬款 18800, 借 :應(yīng)付賬款 18800 貸 :銀行存款 18800 成本結(jié)轉(zhuǎn)是11月份一起做的,借: 主營業(yè)務(wù)成本 33800 貸:庫存商品 33800===》請問這樣做,可行嗎?
老師,我有一家供應(yīng)商9月支付貨款15000,11月份支付18800,發(fā)票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:應(yīng)付賬款 15000 貸:銀行存款 15000(因為11月份才收到發(fā)票,所以11月份才做 借: 庫存商品15000,貸:應(yīng)付賬款 15000)==》請問,這樣做可以嗎? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 庫存商品 18800,貸: 應(yīng)付賬款 18800, 借 :應(yīng)付賬款 18800 貸 :銀行存款 18800 成本結(jié)轉(zhuǎn)是11月份一起做的,借: 主營業(yè)務(wù)成本 33800 貸:庫存商品 33800===》請問這樣做,可行嗎?
你好,老師,我公司10月份買的材料,當(dāng)時也付款了,貨了到了,我錄的借貸是這個樣子錄的,借應(yīng)付賬款。貸銀行存款。但是11月份供應(yīng)商才開發(fā)票過來給我,這個要怎么寫借貸
老師,我上月付了一筆材料款,當(dāng)時沒開票,我做的借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。然后暫估了成本,借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款。這個月發(fā)票開過來了,我要怎么沖一下
老師,那賬載金額15萬,發(fā)放金額152833元,稅收金額152833元,調(diào)減2833元,對嗎?
老師,發(fā)放的金額截止現(xiàn)在是152833元,25年1月份補計提工資也發(fā)了,發(fā)放金額不用考慮2833元嗎?
請問房產(chǎn)證的計稅方式是什么?房產(chǎn)證計稅的基數(shù)是什么?包括什么?不包括什么?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利需要繳納增值稅嗎?
老師,25年補計提24年12月工資的會計分錄,借:管理費用,因我公司執(zhí)行小企業(yè)會計準則,24年計提工資15萬,目前工資已全部發(fā)放,5月份所得稅年度匯算賬載金額,發(fā)放金額,稅收金額各填多少,有調(diào)整嗎?
補繳以前年度所得稅是不是調(diào)整當(dāng)年報表就行了,其他年度不用動。 補繳的所得稅可以稅前扣除吧,滯納金不能扣除
工程驗收單必須要有雙方蓋章才能生效嗎?
怎么注冊個體戶? 個體戶有什么風(fēng)險
做融資的話,有沒有很鍛煉財務(wù)能力?
老師,賬載金額不應(yīng)該是24年1-12月份計提工資的金額嗎?為什么要加25年1月份補計提的2833元,截止目前已發(fā)放工資152833元。