學員朋友您好,借:應交稅費應交增值稅,貸:營業外收入
小規模企業季度未達起征點免增值稅,怎么做分錄?
小規模季度總收入未達30萬,免征增值稅,要交所得稅嗎?
小規模未達起征點增值稅分錄怎么做,超過30萬全額繳稅嗎
小規模企業,增值稅未達起征額,減免部分的增值稅怎么做分錄?
老師,小規模納稅人主營業務收入的財務分錄怎么處理? 未達 30 萬免征怎么做分錄?
生產渠道營運資金周轉期為負值的原因
自行研發的軟件完成后,根據客戶的要求,在已經完成的軟件上做再開發的研發,這個費用計入哪里呢?可以資本化嗎?
建筑行業,掛靠人家公司,勞務被掛靠方對方以工資的形式入賬,這個個稅一般怎么收?
收到擔保費需要給對方開發票嗎?
老師,用人家的機械設備,搬運我們的大型設備,開的發票是機械租賃服務,分錄怎么做呢,
歐老師回答我的問題啊
一般建筑工程掛靠方需要注意些什么問題?
軟件開發完成后的維護費用計入哪里呢
個體戶查賬征收,賬上一年的經營所得從公戶可以平時多次轉到老板私人銀行賬戶么。還是需要一次性轉,賬怎么做分錄
打官司要上來一筆賬款,當時用別人的公司營業執照,現在公司要扣稅,合理嗎?
那減按1%呢?
學員朋友您好,小規模就在應繳稅費應繳增值稅科目核算,借:應收賬款,貸:主營業務收入,應交稅金應交增值稅。借應交稅應交增值稅,貸銀行存款
我的意思是做帳時享受3%減按1%時,是直接借銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費1%。還是借銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費3%再借:借應交稅費應交增值稅 貸:營業外收入
是直接借銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費1%
然后季末確認收入未達30萬,將確認的1%增值稅轉入營業外收入,這樣對嗎?
學員您好,是的,對的
再請教一個問題,假如本季度收入28萬,其中17開的普票,10萬專票,是不是只用交10萬收入的增值稅?
學員您好,是的,對的