同學你好 對的 是這樣的 要減去的 要轉出
#提問#老師,我10月一張進項發(fā)票認證抵扣了,11月開紅字給供應商了,現(xiàn)在納稅申報表中需要怎么填寫這個紅字發(fā)票金額
請問2月開了紅字信息表,銷售方2月也紅沖了發(fā)票。但2月我公司未收到紅字發(fā)票。而且2月賬里也沒做進項稅轉出。那申報時需要填進項轉出金額嘛?還是等收到紅字發(fā)票后做賬做了進項轉出,再申報填進項轉出金額
老師,請問下,我公司是一般納稅人,收到紅字進項發(fā)票,報稅的時候,進項表彈出了紅字發(fā)票金額,那我收到這張紅字發(fā)票的時候要怎么做賬呢
我收到進項紅字發(fā)票,這張紅字發(fā)票,我怎么填增值稅表二,這張紅字發(fā)票比原來勾選發(fā)票少一分錢,差額怎么填
12月收到一張紅字發(fā)票 申報印花稅時 進項金額需要減去這張紅字發(fā)票金額嗎
24年房租發(fā)票印花稅未計提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時候需要調(diào)嘛
對方要求開版權費發(fā)票,大類屬于哪個項目
王老師,怎么把單元格里面的數(shù)比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數(shù),在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個客戶 他們做新能源光伏發(fā)電的 24年的時候有兩個項目 分別是要入固定資產(chǎn)的 一個7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉入固定資產(chǎn) 所以前面的會計就把這270萬全部入了成本 現(xiàn)在25年4月底了 客戶他們要讓轉入固定資產(chǎn) 那么現(xiàn)在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結賬進行修改嗎(比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉入固定資產(chǎn),10月開始計提折舊 130萬這部分11月入在建工程,12月轉固定資產(chǎn) 老師 請問需要這么麻煩嗎
老師,發(fā)現(xiàn)24年12月的財報數(shù)據(jù)錯了,上傳電子稅務局財報的營業(yè)收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個數(shù)據(jù)是錯的,更正過后正確的營業(yè)收入是58000,凈利潤是-10000多,小規(guī)模免稅,營業(yè)稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務局上的財報更改一下嗎,有影響嗎?會預警嗎?當時做錯的原因紅沖發(fā)票分錄入反了,導致營業(yè)收入增加利潤增加
老師,你好,請問除了電子稅務局可以報稅,還有其他渠道?
老師,固定資產(chǎn)一次性折舊會計上和稅務上應該怎么處理呢
工商年報的通信地址是填企業(yè)實際經(jīng)營地址還是電子稅局上面的注冊地址,兩者地址不一樣,工商申報有影響嗎
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報里保險繳費在哪里查呀
進項稅額轉出了 那不含稅的進項金額呢
我印花稅是按照發(fā)票申報的
這個印花稅不紅沖的 還是按藍字發(fā)票來報
只紅沖稅額 不紅沖不含稅金額 是嗎
印花稅不紅沖的 多交就多交了 不退