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由于供貨方被稅局介入異常經營名單,當時買的部分原材料發票要做進項稅轉出,上個月銷項102299.65,進項120786.71,進項稅轉出24159.29,應繳稅5672.23,這個怎么做分錄

2024-01-02 14:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-02 14:33

借:原材料?24159.29 貸:進項稅轉出 24159.29

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快賬用戶1199 追問 2024-01-02 14:35

那這個轉出部分和這個月實際進銷統算在一起后,我的增值稅結轉那部分怎么做

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齊紅老師 解答 2024-01-02 14:35

不需要額外做什么的哈。 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅

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快賬用戶1199 追問 2024-01-02 14:40

結轉增值稅的時候本來是借銷項,貸進項貸未交增值稅,那現在這一部分要把進項稅轉出也做進去嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-02 14:46

在計算的時候直接減除,不用分錄體現

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借:原材料?24159.29 貸:進項稅轉出 24159.29
2024-01-02
您好,是滴,是這樣算的哈。
2023-12-26
您好,是正式業務嗎?原材料是否已領用記錄成本原材料是否已領用記錄成本,應該是借以前年度損益調整貸應交稅費應交增值稅進項稅轉出
2022-04-13
同學您好,不需要轉。如果當地有強制留抵退稅的事情,沒有銷項就盡量不要認證。
2023-03-26
同學你好 做庫存商品清理的就行了,待處理財產損溢,需要轉出
2020-12-01
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