您好,開負數,和正常開票金額,需要再一個季度內,才可以抵扣的,不然不可以
我們是養殖業公司,一般納稅人企業,享受免稅的政策,由于我上月開具了一張負數發票,紅沖了之前某個月的一張發票(均是增值稅普通發票),紅沖完之后又開具了金額小于這張負數發票的增值稅普通發票,現在報稅的時候,點擊了一表集成,顯示的也是負數金額,我應該如何報稅呢?
你好老師!我6月去稅務代開發票但是發現金額開少了所以當月作廢了(稅款已經扣了)后來重開稅務上不讓代開要自行購票開具我也開了,已扣的稅費讓我月初申報完去退稅,但是我月初申報時本期應補退稅額顯示的是一個差額,是不是表示我不需要去退稅了
老師 你好,我們上月開具了“電子普通發票”10幾份,“增值稅普通發票”一份且為負數紅沖,填寫“增值稅申報表”的時候應該怎么填寫呢? (我是用“電子普通發票”的總金額減去了“增值稅普通發票”的負數金額填寫的“增值稅申報表-開具其他發票”一欄,但是申報的時候顯示普通發票的金額對比不通過)
這個月稅務申報,開票金額已經超了免稅的標準,然后我開具了負數普通發票,開票軟件上顯示已經成功,但是進行稅務申報時還是之前的超了的票金額,需要交稅,我應該怎么操作,
老師請問一下,穩崗補貼怎么申請
老師,公司是2023年7月3日成立的,截止目前還沒有實繳,工商年報里認繳出資時間怎么填?
匯算清繳,企業產生的廣告宣傳費,沒有超過收入的15%,,需要填寫廣告費的表嗎
一筆收入,企業已于2024年開票并確認所得稅收入,繳納了企業所得稅。但由于訂單后期不能執行業務沒有履行,需要在25年紅沖掉這筆發票。那這筆紅字收入是放以前年度損益還是結轉本期損益呀
老師,我們異地開票,現在在電子稅務局進行所得稅的異地預交稅款,能用三方協議扣款嗎?還是最好用微信支付寶交款?還是用銀行卡交款。,
老師您好,個體戶季度多免稅,個體是不是在網上也可以開票
老師,商貿公司,確認收入用了增值稅待轉銷項稅額,但是所得稅收入又申報了,增值稅稅收入又沒申報,這樣可以嗎
核定征收經營所得稅是含稅還是不含稅的
老師,我們是科技有限公司。請問一下2023.11月購進專利,開進來是無形資產*專利技術轉讓費。 借無形資產 貸應付賬款。那需要做借管理費用 無形資產攤銷 貸累計攤銷的嘛?
老師,現金折扣是計入財務費用里的手續費對嗎?
那現在要稅務申報了,我應該怎么操作才能不交稅,就超了兩萬多
只能先繳納,后期申請退稅的
今天剛開的負數發票才發現不能抵消了,意思是先交稅,然后退稅會全部退換 還嗎?還是只退一部分
這個的話是你先繳納,然后你開了多少復數退回去
謝謝老師,意思只退回負數發票的稅額嗎?
嗯對是這個意思的
那可以直接作廢那張發票嗎?和對方講一下,然后稅務申報還會顯示超了嗎?
那個是不可以的,因為超過期限了
好的,謝謝
不客氣的,這個早點休息