對呀,所以實務中我們一般會要求供應商開專票過來抵扣
老師我有兩個顧客把錢打到,對公賬戶上了。不要發票,我能報稅的時候,做無票收入嗎?這個無票收入的銷項稅額,稅率是9%。把花生皮去掉
老師 購買農產品 對方開的免稅普票 我記賬的時候是按發票金額只記成本嗎? 抵扣9%的稅金 是在計提稅金的時候抵扣嗎
老師,公司收到一張自產農產品銷售的免稅普通發票,進項認證的時候因享受自產農產品發票可抵扣開票金額9%。那這張發票要怎么入賬
老師,采購收到的產品發票是9%,發票類型是普通發票,入賬是稅額只能計入成本。銷售時,不管我時候開票給客戶,我都要按9%的稅率計入銷項稅嗎?
老師,我公司是小規模納稅人,收到采購肥料發票是9%的稅率,我銷售時需要開票給客戶,但是開票系統只有3%的稅率可以選,直接按系統稅率開嗎?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
收到含稅的普票,銷售時,既可以開專票也可以開普票?
都可以開的哈,看客戶要求的哈