抵扣是根據自己的需要啊。你什么時候抵扣,什么時候填寫表就行。
老師,我采購免稅農產品,買價10000,按10000*9%抵扣,做分錄的時候要把要以10000—900=9100為成本嗎
老師 購買農產品 對方開的免稅普票 我記賬的時候是按發票金額只記成本嗎? 抵扣9%的稅金 是在計提稅金的時候抵扣嗎
老師,我公司是一般納稅人,稅率是9%,以前拿到農產品進項發票的時候都是票面金額*9%抵扣進項稅,現在農產品合作社給我司開1%的普票,請問現在還能抵扣進項稅嗎?怎么抵扣呢?
購買農產品開的發票是免稅發票,但是可以抵扣,這種我做賬的時候,是不是費用也是寫扣除稅金的金額,而不是寫全票金額
項目上購入免稅的農產品是林木,對方開的是免稅普票,由于缺少稅局規定的資料,未能抵扣,那入成本是只入發票上的金額,還是需要再加上金額的9%稅額
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
我們領導檢查憑證問我 普票抵扣的9% 用不用跟專票一樣 在計算成本的時候 把進項稅抵扣
是的。計算成本的時候,你想抵扣,你就直接寫入進項就行了。
老師 那我怎么記賬呢
借成本費用,科目進項稅額,貸應付賬款等。
進項稅金按照票面金額乘以9%就是 對嗎
那這樣計算是對的是的。
謝謝老師!
不客氣而且祝您工作愉快。