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500萬以下的固定資產一次性稅前扣除什么意思,麻煩老師解讀一下

2023-12-29 22:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-12-29 22:58

您好,借:固定資產 貸:應付 借:管理費用等-折舊 貸:累計折舊

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齊紅老師 解答 2023-12-29 22:59

您好,就是一次性折舊 了

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快賬用戶1026 追問 2023-12-29 23:03

會計上不需要分年度折舊了嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-29 23:05

您好,是的,這是有稅法優(yōu)惠政策的,沒有會稅差異,不用納稅調整

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快賬用戶1026 追問 2023-12-29 23:08

怎么這個老師跟您的回答不一樣

怎么這個老師跟您的回答不一樣
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齊紅老師 解答 2023-12-29 23:12

您好,郭老師這個分錄我也看到過,但您看政策是一下次記入的 根據《財政部 稅務總局關于設備 器具扣除有關企業(yè)所得稅政策的通知》(財稅〔2018〕54號)規(guī)定,企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進的設備、器具,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除,不再分年度計算折舊。本通知所稱設備、器具,是指除房屋、建筑物以外的固定資產。? (政策延期了)

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快賬用戶1026 追問 2023-12-29 23:20

賬上不還是要按月計提嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-29 23:21

您好,您還是按月折舊,并確認遞延所得稅負債。所得稅和會計處理可以不一樣,就是我們在資產折舊內每年要納稅調整 企業(yè)2018年1月購進了一臺機床,入賬原值是120萬,(假設按10年折舊,不考慮殘值,企業(yè)所得稅率25%) 1月入賬: 借:固定資產 120萬 貸:銀行存款 120萬 考慮到匯算清繳時會享受一次性扣除的優(yōu)惠政策,這種應納稅暫時性差異,應確認遞延所得稅負債。 借:所得稅費用-遞延所得稅負債 30萬 貸:遞延所得稅負債 30萬 2月在計提折舊時:借:管理費用-折舊費 1萬 貸:累計折舊 1萬 沖減遞延所得稅負債時: 借:所得稅費用-遞延所得稅負債- 2500.00 貸:遞延所得稅負債 - 2500.00 按照每人的做賬習慣,您也可以在年底一次性沖減遞延所得稅負債。我們每年都會涉及稅會差異的調整,遞延所得稅負債也會隨著折舊的完成而最終結平。

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快賬用戶1026 追問 2023-12-29 23:33

我理解對的,稅務上一次性扣除,會計上還是按月計提折舊,所得稅納稅調整,我們老板說稅務跟會計上是一樣的都是一次性扣除了

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齊紅老師 解答 2023-12-30 06:27

早上好,是的是的,在折舊年限內每年進行納稅調整

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您好,借:固定資產 貸:應付 借:管理費用等-折舊 貸:累計折舊
2023-12-29
您好,辦公樓不行,是除了房屋以外的
2022-11-06
同學,你好 不是,是在申報表里面,這個固定資產的金額可以一次性扣除
2024-10-02
做賬是按月計提折舊,稅法申報可以一次扣除
2023-02-01
不可以的,賬上沒有一次折舊的,只有會計上有。
2022-04-15
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