關鍵是用途是接待還是老板私人愛好?
公司購買一臺電腦顯示器1100元我直接做成辦公費,不用做成固定資產可以嗎,如果是專票,進項可以抵扣的是嗎,借:管理費用-辦公費 應交稅費-增值稅進項 貸:銀行存款
老師好,請問, 公司購買一個5600元的手機 給經理工作使用,開了專票。這個可以直接計入辦公費吧,
我們是一般納稅人,購進來一臺空調是公司自己用,打算進管理費用-辦公費科目,開的是專票,這個可以抵扣嗎
你好,請問宿舍的租金開了專用發票,如果抵扣了要進項轉出對吧,那不抵扣直接做不抵扣勾選價稅合計入福利費 這樣處理也是可以的吧
辦公用5百多的一臺茶吧機,可以直接入管理費用-辦公費吧?若對方開的是專票這個進項是否可以抵扣呢?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
①是辦公室接待用,若是接待用是不是就算開專票了進項也不能抵對吧?②記賬時直接借管理費用-辦公費 含稅價貸銀行存款 含稅價?③報銷時單據上是不是不能寫辦公接待用品,接待倆字呢?我們不是私企
是的,接待用的含稅價做費用,不需要注明用途
嗯,報銷單據時直接寫辦公用品就可?實操中知道這個是接待用的不抵扣進項
建議還是不抵扣,沒法分清用途
嗯,我也是這樣想的,主要金額也小,現在也換不了普票
嗯嗯,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。