你好,同學, 增值稅按照實際銷售開票計入的
請問老師,小規模納稅人的季度增值稅怎么做計提分錄?
老師,小規模納稅人二季度沒有賬沒有計提增值稅,三季度繳納了400的增值稅,怎么做賬?
老師,請問小規模納稅人增值稅4季度怎么計提?
老師,我們是小規模納稅人,4季度報稅,增值稅是負數,因為紅沖了3季度的發票,請問4季度的印花稅怎么報呀
請問小規模納稅人季報增值稅計提怎么做賬
老師,民非企業,員工報銷的快遞費,油費和公司電話啊費入現金流量表里的哪個項目?可以入購買商品、接受服務支付的哪一項目嗎?如圖所示
總公司是一般納稅人,分公司是小規模,合并核算,取得專票是總公司,因為合同和總公司簽的實際業務是分公司,專票能抵扣嗎?
老師建筑企業,凡事從外邊請的工人都是屬于勞務分包費嗎
老師請問怎么區分勞務和服務
老師,非盈利組織機構,企業收到匯算清繳退稅這筆款入哪個現金流量哪個項目?支付的培訓費退回來了,還有辦公室房租入都分別入現金流量表哪個項目?
老師請問怎么區分勞務和服務
3、甲企業2017年11月1日以1204萬元的價格(其中,4萬元為相關費用)購入乙企業2017年1月1日發行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業采用直線法對債券溢價進行攤銷,甲企業2017年應攤銷的債券溢價為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個體戶的經營者社保交的是靈活就業的,申報經營所得時扣除多少社保費
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
怎么寫計提分錄
借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅
交增值稅怎么做?開的專票
繳納的時候 借應交稅費應交增值稅 貸銀行存款
計提怎么做
計提,就是上面老師寫的 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅
噢,那為啥利潤表里沒有應交稅費這個呢?不能抵減利潤嗎?
因為增值稅是流轉稅,不計入企業利潤表損益科目
附加稅計入嗎?
為什么流轉稅不計入利潤表?
老師,您給看看這個問題!
附加稅計入 借稅金及附加 貸應交稅費應交城建稅
流轉稅因為時買方承擔的,賣方代繳納,所以不計入利潤表