借其他貨幣資金,借銷售費用負數 借銷售費用,貸其他貨幣資金。
微信收款的時候,比如訂單100元,手續費5元,做賬 借:其他貨幣資金 - 微信 95 財務費用 - 手續費 5 貸:預收賬款 100 做這分錄的時,手續費發票還沒到,到了次月手續費發票到了,假設其中5元手續費開的是專票,未稅金額是4.7元,稅額是0.3元,那次月怎么做賬?整個分錄沖銷還是直接只沖銷財務費用部分: 借:財務費用 -5 貸:財務費用 4.7 應交稅費-應交增值稅-進項稅額0.3
老師,您好,請問下原來微信平臺或抖音平臺扣的手續費,當時做的分錄是借:銷售費用-平臺服務費,貸:其他貨幣資金-抖音平臺,跨月拿到手續費發票后這筆分錄怎么做呢?
老師,您好,請問下原來微信平臺或抖音平臺扣的手續費,當時做的分錄是借:銷售費用-平臺服務費,貸:其他貨幣資金-抖音平臺,跨月拿到手續費發票后這筆分錄怎么做呢?
老師,您好,請問下原來微信平臺或抖音平臺扣的手續費,當時做的分錄是借:銷售費用-平臺服務費,貸:其他貨幣資金-抖音平臺,跨月拿到手續費發票后這筆分錄怎么做呢?還是說可以直接把發票放在憑證后面,但發票金額其實也對應不到呢
老師你好,請問一下比如8月份POS機轉銀行的手續費當月是50元,借:財務費用-手續費 50,貸:銀行存款 50;9月份收到的發票金額卻是45元,然后我這個怎么做賬?(金額不一致對方給出的解釋是最后一天款可能是次月收到,但是我對了幾個月都還是不一致)
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
不用貨幣資金,你用其他應收款,或者其他應付款也可以。
但確實是在其他貨幣資金賬號上出的,不然不好對應吧?如果拿到發票,是做銷售費用的負數對嗎?借:其他貨幣資金,借:銷售費用(負數)??
你好,拿到發票的時候,你其他貨幣資金沒有流水,你用一個往來科目代替也可以啊。