你好,他提供這些你沒法稅前扣除啊。借額管理費用等,貸銀行存款應交稅費,個稅按照勞務報酬,你即使給他申報了個稅,他沒有發票,也沒法抵扣所得稅的。
老師好,想請教一個問題 之前私戶打款給供貨商,供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票,最早沒發現是開我們公司抬頭的,以為會開個人名字的發票,所以我們沒入賬。發現之后公對公轉款,給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費用,之后抵扣貨款,供貨商給我們又開回了專票?,F在這部分專票造成我賬面上應付賬款掛賬十幾萬,實際我們沒欠對方貨款了。這個應付款要怎么平比較好?
1、預收賬款超過三年甚至三年以上,對方單位已無法聯系到,未發貨未開票給對方,應該如何處理賬務呢?做不開票銷售收申報相關的稅費,還是做營業外收入呢?需要什么手續呢,只做股東會決議可嗎? 2、預付賬款超過三年甚至三年以上,對方單位已無法聯系,未開票給我們,有些發一部分的貨給我們,有些未發貨給我們,本單位應該如何把賬務處理好呢? 3、應收賬款超過三年甚至三年以上,對方單位已無法聯系統,我公司已發貨已開票給對方,本公司應該如何把賬務處理好呢? 4、有限責任公司:資本公積轉增為實收資本,自然人股東需要繳納個人所得稅嗎
老師你好,我們承包一個工程,掛靠在別人公司,我想請問下我們能夠提供的發票有哪些?是人材機嗎,除了這個可以用加油票和餐飲票做成本嗎?人材機發票有特定的比例嗎?掛靠單位收的管理費有特定的點數嗎?對方還要求我們支付所得稅及其它稅金合理嗎?
老師你好,我們承包一個工程,掛靠在別人公司,我想請問下我們能夠提供的發票有哪些?是人材機嗎,除了這個可以用加油票和餐飲票做成本嗎?人材機發票有特定的比例嗎?掛靠單位收的管理費有特定的點數嗎?對方還要求我們支付所得稅及其它稅金合理嗎?
老師:您好,我想問一下,我們辦公租的是別有公司轉租給我們的,我們現在要開發票,對方只開合同的未稅價,房租的稅金要我私付到個人卡上,電費也同樣操作,那我這邊如何做賬?電費可以開收據做稅前扣除嗎?一手房東開給他們的電費發票復印件他們也不提供給我們,只開收據給我們的。
老師,我們是小企業會計準則。2024年有存貨的跌價準備。因為是小企業會計準備所以放在了營業外支出。那我申報企業所得稅匯算清繳時候存貨跌價準備需要填寫在哪些表?怎么填寫
請問老師利潤表季度申報的報表本期金額是季度金額還是本年累計金額啊?
你好,我們收到一筆專項獎補資金,是不納稅收入,稅務局要求獨立核算。收到資金我記 借:銀行存款貸:專項應付款 支出時該怎樣記賬呢 比如支付購買固定資產 日常設備維修費怎樣記賬
老師您好 我想問下財務報表年報 是幾月份的
老師:固定資產清理,比如原件5萬。折舊了3萬,收回報廢殘值4900元。這種會不會交稅呢?
老師,您好!剛成立的一般納稅人人蔬菜銷售公司,這個月銷項金額41500,開多少比例的進項票進來適合
職工薪酬(填寫A105050)怎么埴寫與個人所得申報有關系嗎?
老師請問一下,公司與第三方有資質科研院所合作研發的項目款項,總款批下來打到公司賬戶上了,現在付部分款項給科研院所的款怎么做分錄呢,也作為研發項目的費用嗎?
我是銷售方,跨年發票金額多開了,現在需要部分沖紅,是我這邊開具紅字信息表,等對方確認后,再開具紅字發票嗎?
老師,小企業會計準則,假設匯算清繳前取得去年手續費專票,進項稅額計未分配利潤還是費用科目?匯算清繳表怎么調
沒有發票都無法抵扣所得稅,個人所得稅也沒有必要申報對嗎?按照勞務申報的話,也要給公司繳稅個人所得稅20%?
借額管理費用等,貸銀行存款應交稅費,應交稅費是怎么算的呢?
對的,是的,9000乘以80%乘以20%。
如果不申報個稅,稅務查訊到這種怎么辦?風險有哪些 直接不入賬
好,目前看這個政策來說是沒有風險的。
謝謝 郭老師
并用客氣。工作愉快。
不用客氣,工作愉快。