你好,甲乙公司是關聯公司
你好,請問甲公司和乙公司是同一老板,乙公司欠甲公司的款的利息是否能在稅前扣除?補充說明:二者是關聯公司,但甲公司不是乙公司的股東,二者只是同一股東。
老師你好,我想咨詢下關于股權變更,原來公司是兩個股東 ,注冊資本100萬,其中甲股東占比60%(實收資本投入23萬),乙股東占比40%(實收資本投入5萬),后面經分配之后變成甲股東占比34%,乙股東占比33%,丙方股東占比33% 怎么什么個人所得稅,跟印花稅
自然人A是甲公司的法人代表和股東,自然人B是甲公司的另一股東和財務負責人;自然人B是乙公司的法人代表和股東,自然人A是乙公司的另一股東和財務負責人。甲公司是一般納稅人,乙公司是小規模納稅人,甲乙經營范圍有部分重合,自然人A同時擔任甲乙兩家公司的辦稅員,有稅務風險嗎?
老師請問一下,我是甲公司的法人,并且是股東占比60%,我也是乙公司的法人,也是乙公司的股東,占比40%,那邊甲公司和乙公司是關聯公司嗎?
A公司的股東是甲公司和乙個人,甲公司占股60%,乙個人占股40%, 利潤總額100萬, 乙個人取得分紅=100*40%*(1-25%)*(1-20%)=24萬 甲公司取得分紅=100*(1-25%)*60%=45萬 是這樣嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
就是兩個公司有共同法人,都算是關聯企業
你好,關聯企業直接或者間接地同為第三者所擁有或者控制,在利益上具有相關聯的其他關系