是的,據(jù)實那樣做的,當年的費用
你好老師!房租費未支付未收到發(fā)票,現(xiàn)在每月計提分錄借:管理費用-租賃費貸其他應付款,發(fā)票來了并付款的分錄借:其他應付款、預付賬款-待攤房租費(剩余部分)貸:銀行存款,之后計提分錄借:管理費用-租賃費貸:預付賬款-待攤房租費,這樣對不對
我公司收到一張開技術(shù)服務的專票,我這樣做的分錄:借:管理費用94339.62 應交稅費-增值稅(進項稅額)5660.38 貸:其他應付款-甲公司100000.這樣做對嗎?
老師 我交了一年的房租120000 收到了專用發(fā)票 請問我做賬借:預付賬款 應交稅費-進賬 貸:銀行 月末借:管理費用貸預付 請問進項稅這樣處理對嗎
老師收到23年房租費發(fā)票10萬元,分錄這樣做對嗎?借管理費用95238.09,應交稅費一進項稅額4761.90貨其他應付款100000
老師我開了一張房租費發(fā)票10萬,款末收,借其他應收款10萬貸其他業(yè)務收入95238.10 應交稅費(銷項)4761.90這樣對嗎
老師經(jīng)營所得個稅申報表填寫成本的時候都包括哪些
老師 我下面一個員工 比如 讓她給我把一個表(這個表里面費用分了很多項目)我讓他其中一項單獨建立一個表格出來 然后對方說這不這里有 我說你給單獨列出來 然后她不愿意配合 最后我語氣比較嚴厲 她就給整理了 說明這個員工是一個什么樣子的員工
老師,審計年報,給我們的初稿固定資產(chǎn)里的折舊費用期末數(shù)據(jù)跟我給他提供的資產(chǎn)負債表不一樣???這是啥情況?
請問:50歲,私人企業(yè)主辦會計,中級會計考過了,現(xiàn)在往哪方面發(fā)展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個法人,那請問可以用同一個地址嗎?一家是市區(qū)的,一家是園區(qū)的,是同一個法人
老師,請問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點,正常情況下我們是需要開發(fā)票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發(fā)票給廠家,那這筆返點就需要進項稅額轉(zhuǎn)出?
個人經(jīng)營所得,要是0收入,有交社保的,申報可以直接零申報不填收入和費用嗎
請教一下,非常感謝!2021年12月1日的當月不是也應該計提折舊嗎?(固定資產(chǎn)停用當月也應該計提折舊)為什么題目里面不計提折舊
從報關(guān)單到電子稅務局退稅的流程?報關(guān)單可以在電子稅務局退稅的前提是必須已收匯嗎?
我們是生產(chǎn)型廠房租賃都走管理費用
車間的房租計入制造費用
好的謝謝老
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。