你好 這樣做是可以的?
老師,我們是物業(yè)公司,本月交上月電費(fèi)(含代收電費(fèi))收到電業(yè)局開(kāi)票。1、分錄:借-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -其他應(yīng)付款 -應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸-銀行存款 2、代收電費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄:借-應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸-應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 借-其他應(yīng)付款 貸-應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 煩請(qǐng)老師,幫我看看這樣做對(duì)嗎?
我公司收到一張開(kāi)技術(shù)服務(wù)的專票,我這樣做的分錄:借:管理費(fèi)用94339.62 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5660.38 貸:其他應(yīng)付款-甲公司100000.這樣做對(duì)嗎?
我公司是做電力工程設(shè)計(jì)等的公司,現(xiàn)收到我公司給客戶提供技術(shù)服務(wù)的專票,那我做的分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 9433.96 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)566.04 貸:其他應(yīng)付款 10000.這樣做對(duì)嗎
老師,我們支付勞務(wù)派遣公司勞務(wù)費(fèi),再勞務(wù)派遣公司支付工資給員工,收到這樣一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做,借:管理費(fèi)我哦-勞務(wù)費(fèi)20378.57,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額6.43貸銀行存款20385這樣嗎
老師收到23年房租費(fèi)發(fā)票10萬(wàn)元,分錄這樣做對(duì)嗎?借管理費(fèi)用95238.09,應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)稅額4761.90貨其他應(yīng)付款100000
我們是4s店客戶打款給我們店但開(kāi)票是我們店上我們牌出口后期會(huì)以二手車形式開(kāi)票給客戶這個(gè)賬務(wù)處理怎么做
充值餐費(fèi)抵現(xiàn)在的在建工程怎么做賬
老師:下午好!我想問(wèn)一下我們公司車輛租賃費(fèi)是按季度支付的,我可以一次性記入當(dāng)期費(fèi)用嗎?
小規(guī)模成本暫估怎么寫分錄,比如銷售額1.1萬(wàn)含說(shuō),按毛利率20%確認(rèn)成本,金額分錄應(yīng)該是多少
老師你好,電子稅務(wù)局登錄,用法人的登錄,怎么密碼一直錯(cuò)誤啊,啥情況老師
請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)繳印花稅的計(jì)稅依據(jù)怎么填?比如我24年7-9月屬期的申報(bào)的計(jì)稅依據(jù)是97萬(wàn),已繳納印花稅146,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)還有98萬(wàn)沒(méi)交印花稅,更正計(jì)稅依據(jù)時(shí)填的數(shù)是97+98,還是就填98呢?
公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本丟失了,需要在哪個(gè)平臺(tái)如何操作?
除了在數(shù)電票開(kāi)票界面項(xiàng)目名稱搜索外,還在哪里可以準(zhǔn)確查該商品是屬于發(fā)票的哪一項(xiàng)目大類呢
公司處置固定資產(chǎn) 開(kāi)具發(fā)票繳納稅金,匯算清繳時(shí)需要匯算調(diào)整嗎
公司改了店名,稅務(wù)局沒(méi)有更新,現(xiàn)在清稅證明名稱還是老公司名稱,注銷工商執(zhí)照不影響吧?
謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)!!