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老師,我們公司是物業公司,有業主要求補開2018年到2023年這期間交的物業費發票,以前收的物業費沒開發票的,都按未開票收入入賬報稅了,現在補開的發票,怎么入賬報稅?還是不做賬不報稅?

2023-12-27 11:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-12-27 11:45

同學你好 這個做收入就可以 開發票要做賬的

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快賬用戶7999 追問 2023-12-27 11:52

以前都按未開票入賬了,再重復入賬,不是虛增收入嗎?如果每個業主都這么要求開以前的發票,又在當期確認收入,又把幾年前的收入又確認一遍收入,那不是亂套了?

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齊紅老師 解答 2023-12-27 12:00

之前的未開票收入要先紅沖

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快賬用戶7999 追問 2023-12-27 14:33

好的,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-12-27 14:34

滿意請給五星好評,謝謝

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快賬用戶7999 追問 2023-12-27 14:36

以前已按未開票收入報稅納稅了,補開的就不用報稅了吧?

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齊紅老師 解答 2023-12-27 14:40

未開票收入負數沖抵了開票的藍字 所以不用交

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同學你好 這個做收入就可以 開發票要做賬的
2023-12-27
一、增值稅申報欄次 小規模物業公司補開去年已交稅的物業費發票,在申報今年第三季度增值稅時,應將補開發票金額填寫在 “稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額” 欄次或 “稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額” 欄次(具體根據實際開具的發票類型確定),同時在備注欄注明 “補開去年發票”。 因為已在去年交稅,此次申報需向稅務機關說明情況,避免重復征稅。一般情況下,稅務機關會根據實際情況進行處理,可能會要求提供去年交稅的憑證等相關資料。 二、企業所得稅處理 對于補開去年發票的收入,在企業所得稅方面不能直接剔除這部分收入。 企業所得稅是按年度匯算清繳的,去年的收入已在去年的企業所得稅申報中進行了處理。今年補開發票后,如果會計處理上將這部分收入再次計入今年的收入,會導致收入重復計算。 解決方法是通過賬務調整,將補開發票的收入沖減今年的收入,并在賬務處理說明及企業所得稅匯算清繳申報表的相關附表中詳細說明情況,如在 “納稅調整項目明細表” 中對該筆收入進行調整說明,解釋該收入實際為去年已確認收入且已繳納企業所得稅,今年補開發票不應重復計入今年的應稅收入
2024-10-08
你給他可以開的,然后紅沖以前年度的收入,然后做發票的。
2021-03-21
您好 這個不匹配是正常的 沒事的 給稅務說明就可以了
2020-11-16
你好這個開發票你申報時候減掉未開發票 再去交稅就可以
2021-06-17
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