同學你好 這個做收入就可以 開發票要做賬的
我是物業公司會計,要問問,物業公司預收了一年的物業費,又開具了發票給業主,報稅時又要按照開票金額報稅,主營業務收入和報稅收入不匹配怎么辦
老師,物業公司的業主要求我們現在補開2021年已繳納的臨停費發票給他,請問我們現在能補開以前年度收入發票給他嗎?我們以前已做無票收入
我們是一家小規模納稅人的物業公司,業主現在繳納2022年的物業費,并且要求開票,去年的物業費已經做了應收賬款,那現在要求開票,我怎么做賬以及申報呢?
物業公司,以前收的物業費,業主沒有要票,現在過來三年了過來要發票,可是我們之前已經申報了無票收入,這個可以不給開票嗎
老師,我們公司是物業公司,有業主要求補開2018年到2023年這期間交的物業費發票,以前收的物業費沒開發票的,都按未開票收入入賬報稅了,現在補開的發票,怎么入賬報稅?還是不做賬不報稅?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
以前都按未開票入賬了,再重復入賬,不是虛增收入嗎?如果每個業主都這么要求開以前的發票,又在當期確認收入,又把幾年前的收入又確認一遍收入,那不是亂套了?
之前的未開票收入要先紅沖
好的,明白了,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝
以前已按未開票收入報稅納稅了,補開的就不用報稅了吧?
未開票收入負數沖抵了開票的藍字 所以不用交